同學你好 去稅局大廳查詢
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進項稅轉出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉出了,要補交稅款,還要找成本票
親們,想請問下公司先收到家具款的發(fā)票(已認證,做賬做了管理費用--開辦費),但是沒有實物也沒有合同之內(nèi)的,現(xiàn)在對方說要過下賬,想問下怎么處理比較好?還有一個問題就是延伸第一個問題的情況下,先收到家具款的發(fā)票,后期送了一批家具款,但是金額不足以發(fā)票的金額,申請退款給對方,有沒有什么風險?
前兩天登錄電子稅務局收到這樣的風險提示消息,沒有文書可以打開只能顯示這么多了。請問該內(nèi)容的具體情況及處理辦法,請老師詳細說明,謝謝! 另外想問,為什么現(xiàn)在才收到這樣的提示,現(xiàn)在已經(jīng)10月份了,這是去年的年報的風險提示啊?
老師請問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表,但是沒有下載上傳開負數(shù)發(fā)票,然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報,所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報,現(xiàn)在23年2月份才把負數(shù)發(fā)票開出來,我們公司報稅是不是有什么問題,這個問題應該怎么解決
?老師您好,我們2017年一月份開的建筑發(fā)票,當月沒有在施工地預繳稅款,二月份才交,現(xiàn)在被系統(tǒng)篩出來了,要求我們補交稅款,但是二月份交的還不能退,只能抵以后這個地區(qū)的預繳稅款,請問這樣的該怎么處理?
A企業(yè)10月購買一套攝錄轉播專用車(屬于特種車輛),不含增值稅單價300萬元,當年已按會計規(guī)定計提折舊11萬元。企業(yè)所得稅應當如何納稅調(diào)整?折舊扣除?還是全額扣除?
公司股東轉讓股權,個人所得稅是否應由公司代扣代繳?能否提供法律或文件依據(jù)?
行政單位中臨時人員可以在發(fā)票上簽經(jīng)辦人員或者證明人員嗎?
課程沒看完馬上到期怎么緩存到手機里呢
沒看完快到期了怎么下載課程呢
老師,汽車行業(yè),就是賣商務車的公司,這個做外賬,是買什么財務軟件,比較好
公司對公賬戶提現(xiàn)大額現(xiàn)金用途怎么寫?需要什么資料
老師們好,我們公司是液氣體公司,想問下公司的運輸車頭車和掛車發(fā)生的相關費用計入哪里合適點
老師,怎么開發(fā)票流的流程發(fā)一下
公司公賬提大額現(xiàn)金怎么操作