您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?

老師,您好: 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)有余額,是去年結(jié)轉(zhuǎn)過來的,余額在借方,這樣子有沒有錯(cuò),錯(cuò)了要怎么調(diào)整
老師,我發(fā)現(xiàn)我在財(cái)務(wù)軟件里的利息收入,有個(gè)月份計(jì)入了貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入10,期末結(jié)轉(zhuǎn)入借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入10,我看了科目余額表,本期發(fā)生額是借方10,貸方10,另一個(gè)月份借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -10,期末結(jié)轉(zhuǎn)入借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入10,看了科目余額表,本期發(fā)生額借貸都是0,老師這樣的話,那個(gè)是正確的?。?/p>
老師,之前年還短期借款,沒有區(qū)分還本金跟利息,現(xiàn)在本金還完了,要把短期借款的余額轉(zhuǎn)到利息費(fèi)用,分錄怎么做?
老師,剛剛錯(cuò)了,現(xiàn)在余額是在短期借款,借方30萬,借方余額要轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用去啊,
老師,我們期初短期借款余額200萬元,現(xiàn)在短期借款已經(jīng)還清了,做分錄是不是需要 借:以前年度損益體調(diào)整-短期借款 貸:銀行存款
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號(hào)可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個(gè)入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對(duì)方公司注銷了,錢已經(jīng)對(duì)公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來,可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)模跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅


是在貸方,去年還貸款,沒有把本金跟利息分開,今年還完了,短期借款余額在貸方,怎么調(diào)整分錄,我打個(gè)比方之前做的分錄,貸款100萬借,銀行100,貸短期100,沒有計(jì)提利息,每月還款,借短期,貸銀行,現(xiàn)在老板說還完這比貸款了70萬,還有30萬是利息,現(xiàn)在帳上短期借款貸方余30萬是利息,我怎么調(diào)整分錄?
您是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
學(xué)員您好借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:短期借款
本來余額都在貸方30萬了,怎么又貸短期借款30,那不是增加了嗎????我是要把做在短期借款里的利息轉(zhuǎn)出去?之前沒有計(jì)提利息
您前面的問題寫的是借方余額30萬
多余的金額都是利息,只可能是兩種可能,一種是本金,一種就是利息
第二個(gè)很長(zhǎng)的文字表明了是在貸方呀?那現(xiàn)在怎么調(diào)整呢
那可能前面的帳就做錯(cuò)了,應(yīng)該是借方余額才對(duì),您再仔細(xì)檢查檢查