按下面這個(gè)去結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)之后沒(méi)有期末數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沒(méi)有期末數(shù)
老師,您好: 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)有余額,是去年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,余額在借方,這樣子有沒(méi)有錯(cuò),錯(cuò)了要怎么調(diào)整
老師您好!2020年度的附加稅憑證有錯(cuò),把項(xiàng)目選錯(cuò)了,還有一個(gè)月沒(méi)有計(jì)提,導(dǎo)致現(xiàn)在附加稅有余額在借方,2021年要怎么調(diào)帳?
你好 進(jìn)銷項(xiàng)好幾年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)了 銷項(xiàng)余額大于進(jìn)項(xiàng) 差額應(yīng)該是這幾年交的稅吧 現(xiàn)在要把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了 分錄怎么做 差額轉(zhuǎn)到哪里 稅都交過(guò)了
老師您好,分錄金額錯(cuò)了,導(dǎo)致年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)有余額,請(qǐng)問(wèn)今年做什么分錄來(lái)調(diào)整,賬才平?
你好老師 我是做電商的 每個(gè)月的開(kāi)出去發(fā)票很少比如我這個(gè)月銷售貨物3萬(wàn)元 有兩萬(wàn)八是不要票的 還有2千元開(kāi)發(fā)票 可能要開(kāi)二三十個(gè)不同的抬頭 每張發(fā)票幾十到百元不等 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么做 分錄怎么做
開(kāi)發(fā)票技術(shù)服務(wù)的大類屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師個(gè)體戶2023年開(kāi)始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi), 最后的負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致了,
@董孝彬老師,你好,咨詢
現(xiàn)金流量表沒(méi)有支付職工薪酬是什么原因,明明我是支付過(guò)的
你好,老師資產(chǎn)負(fù)債表上這個(gè)期末數(shù)減去期初數(shù)有的科目是什么意思?。?/p>
你好 請(qǐng)問(wèn)甲對(duì)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)其作出降級(jí)處分決定不服的 適合行政復(fù)議還是訴訟?
老師 市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)為什么恒等于1
凈利率就是凈利潤(rùn)除以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??
老師,前會(huì)計(jì)按利潤(rùn)的比例計(jì)提了一筆公司風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金,當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用,貸負(fù)債類科目,這筆風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金在什么情況下可以轉(zhuǎn)回呢,公司注銷時(shí)?還是利潤(rùn)負(fù)數(shù)時(shí)?還是股東要求分紅利時(shí)?謝謝解答
老師,賬上是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目,紅沖了發(fā)票
去年的科目是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
沒(méi)有銷項(xiàng)稅額嗎,那這個(gè)對(duì)沖平掉還有期末數(shù)嗎, 進(jìn)項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)了,
購(gòu)進(jìn)的發(fā)票紅沖了
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是合并一起結(jié)轉(zhuǎn),借原材料 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣,之后要是期末只有進(jìn)項(xiàng)稅額,和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額是一樣話,可以按你寫(xiě)做,不一樣,需要差額做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅(差額做這個(gè)可以借方可以貸方)