你好,這里面具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師好!公司準(zhǔn)備注銷,21年已清理所有固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在要做21年的企業(yè)所得稅匯算清繳。請問報表中的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表還要填寫嗎?
老師早上好,企業(yè)所得稅匯算清繳表A105080,資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中因為本年有,固定資產(chǎn)清理了之后,那個累計折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么填?
老師,在做年度匯算清繳的時候,如果企業(yè)沒有選擇使用固定資產(chǎn)一次性折舊政策,那匯算清繳表中的“A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表”還需要填寫嗎?
老師您好,本年度有固定資產(chǎn)處置,本年發(fā)生累計折舊是負(fù)數(shù),企業(yè)所得稅匯算清繳,2022年度申報表A105080資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表中,本年固定資產(chǎn)折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么處理?
老師好,所得稅匯算清繳表中,A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中,所有固定資產(chǎn)下的(六)其他,以前年度一直有填數(shù)字的,那我今年也繼續(xù)填數(shù)字。這個有影響嗎?謝謝!
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點(diǎn)票,讓開九個點(diǎn)票,說差3個點(diǎn)會單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個點(diǎn),請問這賺取的3個點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費(fèi)是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費(fèi),他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司。我下設(shè)的有三個工程隊。個人我按照工人名單進(jìn)行了申報,來了工程款后我可以直接打款到三個隊長的賬戶嗎?由隊長進(jìn)行代發(fā)。
老師你好,我報8月增值稅的時候進(jìn)項稅不夠,不能把9月的進(jìn)項稅也勾選上嗎?
請問老師,我報稅的時候勾選抵扣,只能勾選8月的嗎?9月的為啥勾選不了?
老師就是谷物加工,,進(jìn)一些谷回來打成米,,有時候也會進(jìn)米打包出去售賣,這種企業(yè)是屬于什么企業(yè)?
個人開具勞務(wù)修理修配勞務(wù)發(fā)票,個稅按勞務(wù)報酬繳納還是經(jīng)營所得繳納, 這個人辦理了營業(yè)執(zhí)照但是沒有辦理稅務(wù)登記,屬于持續(xù)經(jīng)營
我看了,里面有工具、器具,還有些電子設(shè)備。好像以前的會計給放到其他里了
建議你按照正確的來填寫。電子設(shè)備都有單獨(dú)的填寫的
如果今年和以前年度填寫的不一樣,會有什么影響嗎
安找正確的填寫沒有問題 但是之前前后不一致 一看之前年度就不對
如果和之前的數(shù)據(jù)保持一致,應(yīng)該也沒有關(guān)系吧?
你好,但是你得填寫一個正確的,如果你照樣填寫錯誤,最終還是一個錯誤的。
明白了。郭老師,風(fēng)險提示信息:1.您單位申報表A102010<一般企業(yè)成本支出明細(xì)表>第26行“其他營業(yè)外支出”為498.31元;2. 您單位有“其他營業(yè)外支出”,請核實(shí)填報是否準(zhǔn)確。我已經(jīng)填寫了"資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 (A105090)", 為什么還出現(xiàn)這個提示啊?謝謝!
105090,這個也是填寫這一金額嗎?如果是的話,忽略就行。
這個金額填在A105090第1列資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額中,然后第7列納稅調(diào)整金額就是自動跳的。這樣就可以了嗎
這個是不允許抵扣的嗎?如果是的話可以。
老師,無論我怎么填,A105090表都是調(diào)增的啊。如果是允許抵扣的,請問要如何填寫?謝謝!
這個營業(yè)外支出是什么業(yè)務(wù)的?壞賬的嗎?
有部分壞賬,有部分是固定資產(chǎn)報廢的
壞賬的第一列、第二列填寫壞賬,第五列填寫壞賬, 固定資產(chǎn)的第一列、第二列填寫處置損失 報廢有收入自己填寫沒有不填寫 計稅基礎(chǔ)原值-折舊金額
老師,我第1列資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額、第2列資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額、第5列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),這三列都填完后,第7列納稅調(diào)整金額為0,是不是第5列不應(yīng)該填寫啊?謝謝
你不是問允許底褲的嗎?允許抵扣的第五列需要填寫
如果是允許抵扣的,請問要如何填寫?謝謝! 2023-05-03 12:27
我懂了,如果是允許抵扣,就填寫第1、2、5列;如是是不允許抵扣,就填寫第1、2列。對嗎?(剛才不允許抵扣,我只填了第1列,沒填第2列)
你好是的,是這么做的。