你好,這里面具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師好!公司準(zhǔn)備注銷,21年已清理所有固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在要做21年的企業(yè)所得稅匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)報(bào)表中的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表還要填寫(xiě)嗎?
老師早上好,企業(yè)所得稅匯算清繳表A105080,資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中因?yàn)楸灸暧校潭ㄙY產(chǎn)清理了之后,那個(gè)累計(jì)折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么填?
老師,在做年度匯算清繳的時(shí)候,如果企業(yè)沒(méi)有選擇使用固定資產(chǎn)一次性折舊政策,那匯算清繳表中的“A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表”還需要填寫(xiě)嗎?
老師您好,本年度有固定資產(chǎn)處置,本年發(fā)生累計(jì)折舊是負(fù)數(shù),企業(yè)所得稅匯算清繳,2022年度申報(bào)表A105080資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表中,本年固定資產(chǎn)折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么處理?
老師好,所得稅匯算清繳表中,A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中,所有固定資產(chǎn)下的(六)其他,以前年度一直有填數(shù)字的,那我今年也繼續(xù)填數(shù)字。這個(gè)有影響嗎?謝謝!
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
我看了,里面有工具、器具,還有些電子設(shè)備。好像以前的會(huì)計(jì)給放到其他里了
建議你按照正確的來(lái)填寫(xiě)。電子設(shè)備都有單獨(dú)的填寫(xiě)的
如果今年和以前年度填寫(xiě)的不一樣,會(huì)有什么影響嗎
安找正確的填寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題 但是之前前后不一致 一看之前年度就不對(duì)
如果和之前的數(shù)據(jù)保持一致,應(yīng)該也沒(méi)有關(guān)系吧?
你好,但是你得填寫(xiě)一個(gè)正確的,如果你照樣填寫(xiě)錯(cuò)誤,最終還是一個(gè)錯(cuò)誤的。
明白了。郭老師,風(fēng)險(xiǎn)提示信息:1.您單位申報(bào)表A102010<一般企業(yè)成本支出明細(xì)表>第26行“其他營(yíng)業(yè)外支出”為498.31元;2. 您單位有“其他營(yíng)業(yè)外支出”,請(qǐng)核實(shí)填報(bào)是否準(zhǔn)確。我已經(jīng)填寫(xiě)了"資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 (A105090)", 為什么還出現(xiàn)這個(gè)提示?。恐x謝!
105090,這個(gè)也是填寫(xiě)這一金額嗎?如果是的話,忽略就行。
這個(gè)金額填在A105090第1列資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額中,然后第7列納稅調(diào)整金額就是自動(dòng)跳的。這樣就可以了嗎
這個(gè)是不允許抵扣的嗎?如果是的話可以。
老師,無(wú)論我怎么填,A105090表都是調(diào)增的啊。如果是允許抵扣的,請(qǐng)問(wèn)要如何填寫(xiě)?謝謝!
這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出是什么業(yè)務(wù)的?壞賬的嗎?
有部分壞賬,有部分是固定資產(chǎn)報(bào)廢的
壞賬的第一列、第二列填寫(xiě)壞賬,第五列填寫(xiě)壞賬, 固定資產(chǎn)的第一列、第二列填寫(xiě)處置損失 報(bào)廢有收入自己填寫(xiě)沒(méi)有不填寫(xiě) 計(jì)稅基礎(chǔ)原值-折舊金額
老師,我第1列資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額、第2列資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額、第5列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),這三列都填完后,第7列納稅調(diào)整金額為0,是不是第5列不應(yīng)該填寫(xiě)???謝謝
你不是問(wèn)允許底褲的嗎?允許抵扣的第五列需要填寫(xiě)
如果是允許抵扣的,請(qǐng)問(wèn)要如何填寫(xiě)?謝謝! 2023-05-03 12:27
我懂了,如果是允許抵扣,就填寫(xiě)第1、2、5列;如是是不允許抵扣,就填寫(xiě)第1、2列。對(duì)嗎?(剛才不允許抵扣,我只填了第1列,沒(méi)填第2列)
你好是的,是這么做的。