您好,同學, 是直接借,管理費用-航空交通費,貸應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
上月已抵扣100的進項稅,本月發(fā)現(xiàn)不能抵扣做了進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-銷項稅 應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸: 應(yīng)交稅費-進項稅 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末這樣做對嗎?
老師進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的?是不是 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 然后月底結(jié)轉(zhuǎn)的話 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
老師,公司飛機票,民航基金,計提增值稅進項了,這個現(xiàn)在怎么處理?我如果在4月份做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是借,管理費用_差旅費,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出,,這樣做可以嗎?
老師,飛機票因為民航基金之前做了增值稅進項抵扣,增值稅計提多了,現(xiàn)在要調(diào)整,分錄,借,應(yīng)交增值稅-進項稅額9%,貸,應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,然后借,管理費用-航空交通費,貸應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣子寫,對嗎?
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 因為銷項為0所以做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 什么時候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 然后你的進項和進項轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
老師,知道昨天中級各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復(fù)習了
老師問下建筑的工程收入324萬,發(fā)送農(nóng)民工工資是走農(nóng)名工專戶還是正常的對公發(fā)工資,申報個稅是正常的薪金工資申報個稅嗎?
老師怎么查看app最近更新的實務(wù)課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關(guān)出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
好的 謝謝老師
不客氣,請對我的回答做出評價,謝謝