嗯嗯,可以的,沒問題的

老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 ,當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
老師,公司飛機票,民航基金,計提增值稅進(jìn)項了,這個現(xiàn)在怎么處理?我如果在4月份做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是借,管理費用_差旅費,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,,這樣做可以嗎?
老師,飛機票因為民航基金之前做了增值稅進(jìn)項抵扣,增值稅計提多了,現(xiàn)在要調(diào)整,分錄,借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額9%,貸,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后借,管理費用-航空交通費,貸應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣子寫,對嗎?
老師,當(dāng)月收到費用票:借管理費用20,應(yīng)交稅費-進(jìn)項10,貸現(xiàn)金30;然后進(jìn)項轉(zhuǎn)入未交增值稅統(tǒng)計:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10,貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額10;然后次月發(fā)現(xiàn)該票進(jìn)行需要轉(zhuǎn)出,這樣做合理嗎?借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師問下,去年有筆計入管理費用-擔(dān)保費 進(jìn)項稅額1630.今年我做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借:管理費用-擔(dān)保費1630 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)該增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 1630 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 1630 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出增值稅 1630 這個分錄做了,1630還要做什么分錄 也就是要多交1630增值稅,本來12月交增值稅36000+轉(zhuǎn)出1630=37630 37630在交附加稅。其他
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤是14萬,沒有可以彌補的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進(jìn)來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負(fù)數(shù)時就注銷,這樣打款進(jìn)來做資本公積,后面會不會被稅局認(rèn)定為逃稅籌劃得補交稅?
這個界面怎么選擇啊,怎么操作
我想請教一下,報關(guān)金額報錯了,不好退稅怎么處理?
你好,老師現(xiàn)在有多少的公司是有內(nèi)外兩套賬的呀?
老師因為這個計提錯誤是21年22年,都有,我一次性在四月份做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,可以吧?
都跨年了建議咨詢當(dāng)?shù)?2366看怎么處理?
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!