嗯嗯,可以的,沒問題的
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 ,當(dāng)時沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進項稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
老師,公司飛機票,民航基金,計提增值稅進項了,這個現(xiàn)在怎么處理?我如果在4月份做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是借,管理費用_差旅費,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出,,這樣做可以嗎?
老師,飛機票因為民航基金之前做了增值稅進項抵扣,增值稅計提多了,現(xiàn)在要調(diào)整,分錄,借,應(yīng)交增值稅-進項稅額9%,貸,應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,然后借,管理費用-航空交通費,貸應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣子寫,對嗎?
老師,當(dāng)月收到費用票:借管理費用20,應(yīng)交稅費-進項10,貸現(xiàn)金30;然后進項轉(zhuǎn)入未交增值稅統(tǒng)計:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10,貸:應(yīng)交稅費-進項稅額10;然后次月發(fā)現(xiàn)該票進行需要轉(zhuǎn)出,這樣做合理嗎?借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
老師問下,去年有筆計入管理費用-擔(dān)保費 進項稅額1630.今年我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,借:管理費用-擔(dān)保費1630 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)該增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1630 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1630 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出增值稅 1630 這個分錄做了,1630還要做什么分錄 也就是要多交1630增值稅,本來12月交增值稅36000+轉(zhuǎn)出1630=37630 37630在交附加稅。其他
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師因為這個計提錯誤是21年22年,都有,我一次性在四月份做進項稅額轉(zhuǎn)出,可以吧?
都跨年了建議咨詢當(dāng)?shù)?2366看怎么處理?
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!