第二個(gè)分錄不對(duì),應(yīng)該是借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息,貸本年利潤
老師手工做賬銀行結(jié)息借 銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息收入,還有期末損益結(jié)轉(zhuǎn)借財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息收入貸本年利潤對(duì)嗎?
支付了1筆手續(xù)費(fèi)500元,及存款利息9000元,要做轉(zhuǎn)賬憑證嗎?具體會(huì)計(jì)分錄?1、借,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用\利息收入一9000,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤8500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入一9000,對(duì)嗎?
支付了1筆手續(xù)費(fèi)500元,及存款利息9000元,要做轉(zhuǎn)賬憑證嗎?具體會(huì)計(jì)分錄?1、借,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用\利息收入一9000,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤8500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入一9000,對(duì)嗎?
老師好,收到銀行利息:借銀存,借財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入,負(fù)數(shù)。月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,用借財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入,正數(shù),貸:本年利潤,這樣對(duì)嗎?
(手工記賬)當(dāng)月收到利息時(shí) 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息(借方紅字) 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)利息時(shí) 借:本年利潤 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息(貸方紅字) 這樣的會(huì)計(jì)分錄正確嘛?年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候還要如何賬務(wù)處理?
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用怎么計(jì)算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費(fèi)用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計(jì)扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時(shí)確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時(shí)候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會(huì)這樣吧老師
中級(jí)考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務(wù)成本,會(huì)計(jì)科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個(gè)怎么驗(yàn)證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時(shí)候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時(shí)把造價(jià)單里面的貨物型號(hào)物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會(huì)影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級(jí)今年報(bào)名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價(jià)扣除嗎?還能享受普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?