下午好啊,您查一下這個(gè)稅金及附加的明細(xì)賬,科目余額表沒(méi)有話能理解的,損益科目結(jié)轉(zhuǎn)了,應(yīng)交稅金實(shí)交后平了
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)怎么填?老師,我們用的金蝶專業(yè)版資產(chǎn)負(fù)債表自動(dòng)帶出來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù),但是我看了財(cái)務(wù)軟件帶出來(lái)數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費(fèi):銷項(xiàng)稅余額加上計(jì)提增值稅和附加稅和印花稅和房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅余額之和?請(qǐng)問(wèn)老師,這樣算的金額對(duì)么?
老師請(qǐng)問(wèn)一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤(rùn)那里。和我的科目余額表。未分配利潤(rùn)余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤(rùn)表。本年累計(jì)凈利潤(rùn)的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎?因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤(rùn)是負(fù)的。5000吧,假如說(shuō)。但是12月份本年累計(jì)的利潤(rùn)表數(shù)是正的,可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯(cuò)了呀。會(huì)不會(huì)跟所得稅有關(guān)系?因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后,我的凈利潤(rùn)少了很多。會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個(gè)數(shù)對(duì)不上呢
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會(huì)計(jì)報(bào)表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒(méi)了 報(bào)表上卻沒(méi)有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報(bào)記錄才知道19年5月開(kāi)始換人報(bào)稅了 但沒(méi)有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個(gè)月申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤(rùn)表都是零申報(bào) 到9月可能因?yàn)橐N把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來(lái) 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒(méi)有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦
老師你好,我的利潤(rùn)表上出來(lái)的有資源稅和城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅的數(shù)字,但是這些我實(shí)際沒(méi)有交,科目余額表上面我也沒(méi)有找到,不知道這是什么原因,麻煩您幫忙看下
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報(bào)提示
新員工入職辦理公積金怎么操作? 之前未開(kāi)過(guò)公積金賬戶的員工和開(kāi)過(guò)公積金賬戶的員工
這是生產(chǎn)羽絨被的廠家,車間購(gòu)進(jìn)的絲棉不入原材料倉(cāng)庫(kù)的話,那應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目呢?還有車間買的縫紉機(jī)針和車間用的清潔水,清潔水用來(lái)清洗被子的臟點(diǎn)
從1-8月都沒(méi)有按月計(jì)提工資金額,發(fā)的時(shí)候直接錄入工資,這個(gè)有很大影響嗎?現(xiàn)在更改有用嘛?還是 等明年再開(kāi)始做正確步驟?
老師,為什么有的商貿(mào)公司不入招待費(fèi)
貨代公司拖車服務(wù),是開(kāi)6還是9 現(xiàn)在退稅局讓我們找貨代開(kāi)國(guó)內(nèi)段運(yùn)費(fèi)9 但是貨代公司這邊說(shuō)拖車費(fèi)是6% 有沒(méi)有政策文件,到底是9還是6
您好老師遞延收益在公司盈利的時(shí)候需要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?要是不確認(rèn)稅務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我公司承接的音響設(shè)備安裝,安裝工程已結(jié)束,設(shè)備屬于銷售已開(kāi)具相應(yīng)1%稅率的銷售發(fā)票,其中有項(xiàng)安裝調(diào)試費(fèi),我是否可以開(kāi)具安裝服務(wù)費(fèi)稅目的發(fā)票,稅率是否可以用1%的稅率
個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票可以按照經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅嗎
老師好,如果我在一個(gè)公司工作,申報(bào)個(gè)稅,然后我名下還有一兩個(gè)個(gè)體戶(比如有核定征收的個(gè)體戶),請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅的匯算清繳應(yīng)該是分開(kāi)來(lái)算吧?
老師你好,兩個(gè)月前給一家公司開(kāi)了一張專票,今天對(duì)方會(huì)計(jì)跟我說(shuō)那張票他們紅沖了讓我重新給開(kāi)一張,我需要怎么做?
老師,我查了我的稅金及附加也是合適的,就是我現(xiàn)在查到稅務(wù)局有一筆退款是280.7,但是不知道是什么稅款,然后做的事所得稅的退款,我是不是應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入
您好啊,別做營(yíng)業(yè)外收入了,我們沖減所得稅費(fèi)用 企業(yè)收到當(dāng)年所得稅退稅的分錄為: 借:所得稅費(fèi)用(紅字) 借:銀行存款 企業(yè)收到往年所得稅退稅的分錄為: 借:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整(紅字)
收到,非常感謝老師指導(dǎo)
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快!希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~