同學(xué)你好 這個(gè)可以先暫估成本

請(qǐng)問(wèn)老師,研發(fā)人員出差外地的公共汽車票,但是,這個(gè)項(xiàng)目是受托研發(fā)他是走生產(chǎn)成本。合同只是在科技部門(mén)備案,稅局還沒(méi)去,還不確定可不可以增值稅0稅率也可能開(kāi)6%!我做賬這張車票該如何處理?是不抵扣進(jìn)項(xiàng),票先入賬等確定后再進(jìn)項(xiàng)?還是票先放那不做賬?還是直接抵扣進(jìn)項(xiàng),以后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?哪種做法才可行?
公司有個(gè)項(xiàng)目,去年簽的合同,合同價(jià)為75萬(wàn),去年發(fā)生成本51萬(wàn),但項(xiàng)目被政府叫停了,去年年底我們已開(kāi)具了發(fā)票23萬(wàn),也收到了23萬(wàn)的工程款,對(duì)方現(xiàn)在也沒(méi)有人管這個(gè)事了,馬上又年底了,這個(gè)項(xiàng)目增值稅和所得稅應(yīng)該如何處理?
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬(wàn)元,預(yù)算成本是700萬(wàn)元,1月份開(kāi)具給甲方含稅發(fā)票109萬(wàn)元,完成產(chǎn)值200萬(wàn)元,收到成本發(fā)票80萬(wàn),實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬(wàn)左右,那么我開(kāi)具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬(wàn) 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價(jià)款結(jié)算100萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬(wàn)元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬(wàn)元 上面這些賬務(wù)處理有問(wèn)題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來(lái)的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會(huì)計(jì)科目和金額
老師好,我司是對(duì)應(yīng)政府工程的,項(xiàng)目中標(biāo)后,要先開(kāi)出項(xiàng)目合同款30%的發(fā)票,發(fā)票金額400萬(wàn),稅率9%,增值稅36萬(wàn),但項(xiàng)目才剛接到,成本還沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)我要如何做賬務(wù)處理
老師好,我司是對(duì)應(yīng)政府工程的,項(xiàng)目中標(biāo)后,要先開(kāi)出項(xiàng)目合同款30%的發(fā)票,發(fā)票金額400萬(wàn),稅率9%,增值稅36萬(wàn),但項(xiàng)目才剛接到,成本還沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)我要如何做賬務(wù)處理
您好老師,我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同,要開(kāi)發(fā)票,讓開(kāi)給他們上一級(jí)分公司,是不是支公司沒(méi)有獨(dú)立的稅號(hào)?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請(qǐng)了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來(lái)的賬.感覺(jué)就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬(wàn),大部分應(yīng)收都是個(gè)人,然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來(lái)的也對(duì)不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來(lái)。
錢已經(jīng)付了,但對(duì)方不開(kāi)票怎么做分錄,可以做費(fèi)用嗎?
公司正在裝修收到裝修費(fèi)發(fā)票可以分?jǐn)倖幔?/p>
老師,一個(gè)廣告公司,自己研發(fā)產(chǎn)品,是個(gè)類似自熱鍋的,這個(gè)可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
24年發(fā)票在25年作廢重新開(kāi)具,屬于專票,請(qǐng)問(wèn)通過(guò)以前年度損益調(diào)整怎么做賬
老師,法人可以沒(méi)有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?


完全沒(méi)有取得成本票,怎樣暫估成本?
同學(xué)你好 同學(xué)你好 借工程施工 貸應(yīng)付賬款暫估
老師好!可以把稅金先掛賬嗎?借:應(yīng)收賬款36,貨:應(yīng)交稅費(fèi)36萬(wàn)?
這個(gè)不可以的哦 稅費(fèi)不能暫估