你好,你看一下那個扣除額是正確的嗎?只要是扣除額正確的可以。
老師,你好,我七月份報稅的時候,按6%稅率征收的服務項目,填寫附表三的時候填寫了本期發(fā)生額,但是我們單位不是差額征收,這個有影響嗎
老師,請教增值稅申報表附表三服務、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項目,我問的別人說有一些差額扣稅的項目,比如建筑服務分包抵扣進項,然后支付的分包款這個就是可以扣除的,勞務可以扣除工資等。 1、我現(xiàn)在想問的是這個扣除額跟開的發(fā)票中差額扣除金額是必須一樣的嗎? 2、差額征稅的發(fā)票必須是專票嗎?
老師幫我看一下。開票的時候我差額征稅的必須把分包的款項金額填進去呀,因為我們有時候甲方核算后就讓我們開票,我們還沒給我們乙方開,我差額部分的金額填寫的就可能不準確,假如我們實際乙方應該結算100萬,但是我填寫差額的時候只填寫了80萬或者我填寫了110,這種多填寫或者少填寫咋辦
老師我勞務發(fā)票差額征收的發(fā)票時候,我扣除額這部分我看并非是必填項目,我不選的不的影響我差額申報
老師,我想問一下差額征稅,系統(tǒng)沒有開差額征稅的發(fā)票,是不是在申報的時候,不能做分包抵減?
老師,轉賬失敗退回后又重新轉出成功,前面的一出一進可以不做賬嗎?
各位老師,大家好,像合作社這種的賬務,是半路建賬的,比如說現(xiàn)在只有銀行存款余額能清晰可見,還有合作社成員的股金有數(shù)據(jù),但是是認繳的,并不是實繳的,現(xiàn)在該怎么入手建賬,請那位老師詳細解析一下,謝謝
老師您好,跨年度補發(fā)工資請問怎么繳個稅?比如7月補發(fā)了2024年10月—2025年4月的工資?
哪些行業(yè)需要用進銷存軟件?
老師,個體戶的銀行分私戶和公戶嗎?
買的車噴漆這個發(fā)票可以嘛
老師你好,做成本核算,BOM表也就是材料表,比如生產(chǎn)50個產(chǎn)品,你們就要做50個BOM表么?
你好,老師,員工是超左購買社保的年齡是不是可以不買社保的
老師連續(xù)12個月超過500萬元升成一般納稅人是開的一張發(fā)票有一部分超過500萬有一部分沒有算稅費是分開算稅費還是按全部算成一般納稅人的稅率
老師:在銀行去打印的資信證明這些是進管理費用還是財務費用呢?
這個是我勾選的、我可不可以不勾選了
可以的,可以這么做。
老師我開票的時候、我們公司收到的分包票我不勾選,這個也不影響我差額申報增值稅蠻。
是是的,是這么做的。
那就行、我生怕我開票時候沒勾選、我就沒法差額征稅。
你只要那個差額能填寫進去就行。
我開票沒選,但是我填寫增值稅報表的時候我是按照差額填寫的。
最好能填寫進去就可以的,它不是強制填寫的,可以不用填寫。
能填寫進去就可以 不是強制填寫的,你只要能填寫了,能保存了,能開出來就行。
我是擔心我開票的時候沒有勾選我的分包款,我申報增值稅不讓我差額。
不會的,如果他不允許稅前扣除的話,他會要求強制填寫的。
老師我再確認一下:我開全電發(fā)票-建筑服務-全額開票-差額征稅發(fā)票的時候,差額分包款發(fā)票,我不勾選,這個不影響我下個月或者下個季度差額申報增值稅。
建筑服務不需要開差額發(fā)票,你從哪里看到他開差額發(fā)票稅率多少?
勞務派遣才需要開差額發(fā)票。
開票上面顯示的全額開票-差額征稅和差額開票-差額征稅,我們是簡易征稅肯定選第一個,第二個是勞務派遣呀
建筑服務沒有差額 你再去確認下吧 勞務派遣才可以 你開的是啥
老師建筑簡易征收收入減去分包款后余額繳納增值稅,那這個是怎么開票了
你好,建筑勞務的很確定的告訴你開的是3%的,你收到了多少價稅,合計開多少,沒有差額這一說,只有在交稅的時候才能差額,你再確定一下吧,這個很確定的告訴你不用差額開發(fā)票的。
意思我簡易計稅差額征稅那不選擇嗎??圖片請看
差額計稅,全額開票,選擇第一個。