你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候計(jì)入稅金及附加核算。 勘察費(fèi)和測(cè)繪費(fèi),屬于建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同?
老師好,發(fā)票的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱(chēng)是“研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*檢測(cè)費(fèi)”是否屬于技術(shù)合同計(jì)提印花稅的范圍?
老師好!新印花稅勘察設(shè)計(jì)合同屬于哪類(lèi)合同?
老師,我們單位是糧庫(kù),代儲(chǔ)玉米的,我們和一個(gè)測(cè)試集團(tuán)簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議書(shū)》,內(nèi)容就是我們提供樣品,他們給我們檢測(cè)玉米,檢測(cè)項(xiàng)目有很多項(xiàng),這個(gè)用不用繳納印花稅,若用,得按哪個(gè)合同類(lèi)型計(jì)算印花稅?
老師,財(cái)務(wù)購(gòu)買(mǎi)的軟件呢,屬于什么合同,技術(shù)合同嗎?計(jì)提印花稅的話(huà)用哪個(gè)稅率?
老師,勘察費(fèi)和測(cè)繪費(fèi)計(jì)提印花稅按哪個(gè)比例計(jì)提,屬于哪一類(lèi)合同?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
老師,是萬(wàn)分之三吧,我在網(wǎng)上查的有寫(xiě)萬(wàn)分之五的,季度末不是應(yīng)該根據(jù)某合同的不含稅金額計(jì)提借 稅金及附加,然后次月再上交嗎?
你好,現(xiàn)在是萬(wàn)分之三的稅率。 印花稅不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候計(jì)入稅金及附加核算。
老師,比如四月份我公司發(fā)生了有印花稅就不用計(jì)提,待七月份的時(shí)候,一季度的印花稅,我直接 借應(yīng)交稅費(fèi) 稅費(fèi)及附加 貸 銀行存款就行了?
你好,借方是? 稅金及附加,而不是? 應(yīng)交稅費(fèi),請(qǐng)注意你描述的準(zhǔn)確性?
對(duì)對(duì),是的,老師,我寫(xiě)錯(cuò)了。那我計(jì)提也沒(méi)錯(cuò)吧,之前的公司一直都在計(jì)提印花稅
你好,印花稅是不需要計(jì)提的