你好,原值是一開始買進來的時候的價值。
資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表中固定資產(chǎn)原值是年底負責表中年初余額還是期末余額
匯算清繳中資產(chǎn)折舊 攤銷情況及納稅調(diào)整明顯表中資產(chǎn)原值填的是固定資產(chǎn)期末余額嗎?
請問19年入賬的固定資產(chǎn)是20800元,計提折舊至2021年12月末 資產(chǎn)負債表期末余額是4535元?,F(xiàn)在我申報匯算清繳掃描出現(xiàn)這個提示。我要如何修改處理? ◆ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【20800】元; 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為:【4535】元; 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實。
老師有關(guān)于匯算清繳企業(yè)所得,資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表,中的第1列,資產(chǎn)原值是固定資產(chǎn)的期末余額嗎?還是期初余額呢?
老師 我想請教一下 我去年年中出售一輛小汽車 有營業(yè)外支出 現(xiàn)在匯算清繳的時候我填了表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》,現(xiàn)在風險提示:◆ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【329026.55】元; 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為:【0】元; 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實。
老師好,公司的凈資產(chǎn)指的是什么
出售使用過固定資產(chǎn),按照買入價格出售,會計分錄正確嗎,是否需要計入資產(chǎn)處置損益
開方點那個健呀,怎么使用
現(xiàn)在匯算清繳是有優(yōu)惠政策,都是按5%征收的嗎?
老師,稅后利潤是凈利潤么?
老師,承受方需要交的稅有哪些
期限風險溢價為什么市場利率上升會導(dǎo)致價格下跌
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?,F(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的?,F(xiàn)在搞的有點太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點結(jié)賬么?
老師我知道是原值。是的,就是有公司有很多資產(chǎn)嘛,年初比如資產(chǎn)原值是a,年末資產(chǎn)原值是B,我在這里是填a還是填B?
你好,這里是填a的了。
那年度中間購入的資產(chǎn)不要算嗎?那豈不是累計攤銷額比這個資產(chǎn)原值大
你好,你理解錯了。是所有的你買入的固定資產(chǎn)的價值。包括了你中間買的。
老師,您的意思就是要填科目余額表中的固定資產(chǎn)的期末余額
你好,不是期末的余額。所有的你沒有做清理的,固定資產(chǎn)的,最初買回來的。價格合計