你好,2月個(gè)稅申報(bào)后,4月初變更了變更了扣繳義務(wù)人后,個(gè)人所得稅APP已申報(bào)的個(gè)稅變少了 (這個(gè)就需要問(wèn)稅局方面,才知道為什么這樣了)
老師,我報(bào)個(gè)稅。2月之后我做了變動(dòng)刪除了一個(gè)人的,5月報(bào)個(gè)稅,顯示申報(bào)失敗,說(shuō)是請(qǐng)同步更正2月后的申報(bào)數(shù)據(jù)?我要怎么弄
個(gè)人個(gè)稅申報(bào)APP,申報(bào)方式是扣繳義務(wù)人代扣代繳,入職信息新單位個(gè)稅申報(bào)那里已錄入入職信息,為什么我這個(gè)人個(gè)稅申報(bào)APP上扣繳義務(wù)人選擇不了這個(gè)新公司,還是只有以前的公司,那這樣我這專(zhuān)項(xiàng)扣除信息是不是到不了新單位個(gè)稅申報(bào)那里面,具體怎么變更
2月個(gè)稅申報(bào)后,4月初變更了變更了扣繳義務(wù)人后,個(gè)人所得稅APP已申報(bào)的個(gè)稅變少了是怎么回事?
老師,我更改了22年1-2月的個(gè)稅,更改3月份的申報(bào)不成功了,提示:申報(bào)反饋信息:【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【1】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【1】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)。 我該怎么操作
【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【4】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【4】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實(shí)開(kāi)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是生產(chǎn)制造銷(xiāo)售企業(yè),有出口和內(nèi)銷(xiāo),出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒(méi)有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實(shí)際是發(fā)7月工資,但是備注錯(cuò)了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來(lái)重新給他發(fā)對(duì)吧?員工退回的時(shí)候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶(hù)還有0.35元尾款不付,分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)有計(jì)提,直接是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個(gè)稅申報(bào)在2025年1月份,這個(gè)怎么調(diào)賬?
注冊(cè)資金的印花稅稅率是多少?
老師他給我開(kāi)了一張利息的發(fā)票假如是1萬(wàn),,然后我們公戶(hù)給他了12萬(wàn),老師這個(gè)怎么寫(xiě)分錄
老師你好,貸款的利息是可以抵稅的嗎?
老師,收到貨未收票未付款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付 收到發(fā)票付款了,可不可以不沖銷(xiāo),直接 借:暫估應(yīng)付 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
老師就是我們廠里買(mǎi)了機(jī)器80萬(wàn),我該怎么做賬?