在紅字信息表界面看能否找到對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)?
我開(kāi)了一張專票,但是把對(duì)方的納稅識(shí)別號(hào)填錯(cuò)了。現(xiàn)在要沖紅重開(kāi),在開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表的時(shí)候,對(duì)方的納稅識(shí)別號(hào)我需要改成正確的嗎
老師,銷售方給我們開(kāi)具了專票,跨月發(fā)現(xiàn)納稅人識(shí)別號(hào)填錯(cuò)了,進(jìn)項(xiàng)稅我們從系統(tǒng)里看不到,沒(méi)抵扣,需要對(duì)方重新開(kāi)具,這個(gè)開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票我們需要退回去嗎?
收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)了,已入賬無(wú)法退回,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,然后再開(kāi)一份正確的,我們要求對(duì)方把紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)給我們,但是銷售方不給,有沒(méi)有相關(guān)文件是說(shuō)明這個(gè)的
老師,銷售方給我們購(gòu)買方開(kāi)的增值稅專票,把我們公司的納稅識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò)了?,F(xiàn)在他們要求我們填紅字信息表。但是納稅識(shí)別號(hào)錯(cuò)的,我們發(fā)票系統(tǒng)都沒(méi)得這張發(fā)票。能開(kāi)給他們嗎
老師我收到采購(gòu)方代開(kāi)發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,銷售方是稅務(wù)局名稱和納稅識(shí)別號(hào),備注欄是銷售方名稱和納稅識(shí)別號(hào)。問(wèn)題:1.發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤是不是我開(kāi)具紅字信息表給對(duì)方去稅務(wù)局紅沖,重新開(kāi)具 2.我開(kāi)具紅字信息表那對(duì)應(yīng)的銷售方名稱和納稅識(shí)別號(hào)是填稅務(wù)局名稱和納稅識(shí)別號(hào),還是填銷售方公司的
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過(guò)率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒(méi)到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來(lái)勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦