你好,借費用類科目貸庫存現金。
我是0基礎做的出納,現在在新開公司上班做出納,股東有三個,兩個股東出錢,一個股東出力,現在兩個股東分別已經往公司賬戶上轉入20萬元和10萬元。一個股東自己出錢買好多辦公家具和辦公用品。拿回發(fā)票和清單。給我這個出納。我不知道應該怎么做,問說不用報銷直接入賬就可以了,公司賬戶上有30萬元,現金0元,想問大家我應該怎么辦呢!如何做。
老師你好,注銷基本戶把余額的錢轉入法人賬戶,用途是走日常經營費用報銷,我做的是借管理費用,貸銀行存款。然后法人拿費用發(fā)票回來報銷沖抵了,也把錢退回來公司增加現金收入,請問這筆收入分錄怎么做呢?是借庫存現金,貸管理費用,嗎?
我去銀行給公司開戶的時候,用了我個人的銀行卡轉賬到了這個開完的公戶里面,然后寫了一張報銷單,報銷內容我寫了開戶費用(現金存入),然后用公司的私戶把這筆錢轉還給了我個人,我一開始存入進去的那筆錢也沒有寫收據的,會計分錄應該怎么做
老師 之前在2019年有一筆股東轉賬的款做錯分錄了,原分錄借:銀行存款10000 貸:實收資本10000 實際上那筆錢是股東借給公司用的,現在已經2022年了,該怎么調整呢?還可以調整嗎?
股東轉賬到出納卡上做庫存現金,做費用報銷和日常開銷,那轉的這筆錢該怎么做分錄呢?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產負債表里,其它應收款是個負數。其它應付款是個正數。應該怎么調整。是直接把這個負數和正數相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數,估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報?。?/p>
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結果我發(fā)您郵箱了,加關聯(lián)的附件數據,請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領導了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
不,我是指股東給出納打錢這筆業(yè)務
股東打給出納做啟動資金
股東給出納打錢,這個不做賬,因為他是個人轉賬。 按照備注欄是出納向股東借款。
但是是作為公司的啟動資金后續(xù)在日常支出也不做賬嗎?
明細表里做庫存現金的
因為他轉到出納個人卡上了,他沒有轉到公司
不可以這樣做嗎?
現金給轉單位這樣處理對?