你好,3月收到個稅返還手續(xù)費23元,單位會把這個款項支付給負責(zé)申報的財務(wù)人員嗎??
老師,企業(yè)收到個稅手續(xù)費返還5元,直接記到營業(yè)外收入嗎?
老師,營業(yè)外收入需要繳納增值稅嗎?還有就是,個稅手續(xù)費返還是計入到其他業(yè)務(wù)收入還是計入到營業(yè)外收入?
老師,我單位收到稅局返的個稅手續(xù)費23元,我做借銀行,貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費_增值稅_銷項稅,申報時增值稅收入大于所得稅收入了,可以嗎。
老師,我企業(yè)3月收到個稅返還手續(xù)費23元,做營業(yè)外收入對嗎,還用交增值稅嗎?
老師,個稅返還手續(xù)費,我可以全部計入營業(yè)外收入嗎?還是要交增值稅?
當(dāng)月計提社保,支付社保,計提工資 的分錄是怎么樣的
固定資產(chǎn)如果轉(zhuǎn)成一般納稅人后可以抵扣,但是沒有抵扣,現(xiàn)在對外賣,可以享受簡易計稅嗎
印花稅是按合同價還是不含稅價計算
請問,寫記賬憑證的時候 寫繳納社保款前要寫計提社??顔幔?/p>
建筑行業(yè)的印花稅是按合同價還是不含稅價算
?老師,你好,法人私人賬戶轉(zhuǎn)錢進公司賬戶,用付款申請書寫申請付款嗎????還是用現(xiàn)金支出憑單寫???
老師,我上月進項大于銷項,留抵了2082.52,這個月進項小于銷項, 借:應(yīng)交稅費—銷項稅165137.61 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅165137.61 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅30550.89 貸:應(yīng)交稅費—進項稅30550.89 這個上月留抵的怎么做???
老師抖音平臺提現(xiàn)有沒有辦法可以不用提到對公賬戶
會計科目,借和貸方向不懂去看哪一課回放
老師 我再問一下 就是之前代賬公司做暫估成本 說收入和成本不匹配 那要怎么才叫匹配呢
沒支付,老師
你好,是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人??
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,一般納稅人
你好,那就是計入營業(yè)外收入,需要繳納增值稅的?
那我應(yīng)該借銀行 貸營業(yè)外收入21.7 應(yīng)交稅費 增值稅 銷項稅1.3 可我3月沒申報,4月更正憑證,4月申報可以嗎
你好,需要去更正申報才是的?
太麻煩了,3月我還交稅了我4月申報行不行
你好,是不行的,因為稅款所屬期不對啊?
知道了老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。