意思是現在做分錄,當時沒做?
21年12月一張成本專票,比方稅金10元,價稅合計110元,12月未認證全做成本110元。小會計準則。現在5月份,請問老師分錄要怎么做了,還能做到12月份去嗎。借進項稅10,貸主營業(yè)務成本10嗎?,F在匯算清繳,利潤表要調少成本10嗎。
問題一、圖1為在12月份沒有用來抵扣的發(fā)票,先拿來做成本(因為2022年進項票夠抵扣剩余的進票),但是稅款那科目是不是做錯了,當時應該放在“應交稅費—待認證進項稅額”;在今年1月份拿用來勾選抵扣后,不知道怎么做賬了,可以不做此進項憑證嗎
老師,請問22年10月份開進來13%的汽油專票,我在匯算清繳時抵減利潤嗎?今年認證再后抵稅,怎樣做分錄呢
老師,公司是一般納稅人,22年11月開進來一張運輸費專用發(fā)票,因為沒開銷項發(fā)票所以一直到現在都沒認證,現在匯算清繳了我可以把這張票費用票金額先抵減22年利潤,稅額等這個月認證后再在用嗎
老師,公司是一般納稅人,符合小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策條件,請問22年10月份開進來13%的汽油費用專票,22年沒認證,請問我在匯算清繳能抵減利潤嗎?今年認證再后抵稅,該怎樣做分錄呢
財管高低點法中的,資金占用量是啥意思呢老師
老師一般人增值稅稅稅負率高,所得稅上可以是虧損嗎
現在只有Excle銀行流水賬,想改會計賬,期初余額和累計發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應商我們欠他3萬貨款,他們倒閉開不了票了,我們扣了稅點只付了兩萬,那少付的一萬記營業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負低
第3問里的第三小問,求增加的現金折扣成本!
老師,23年甲向乙銷售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說明甲融資了,,假如利息6個點,那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,攤銷方法五五分成法,遇到幾個問題 1:圖片是營業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會銷售商品,也會開商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買,會賣給客人,有茶具,香氛,還有洗護套裝),當前電子稅務局只開過6%的住宿服務費,如果銷售商品的話,營業(yè)執(zhí)照是不是沒有范圍,還有發(fā)票系統怎么開商品項目? 2:酒店領用的低值易耗品按五五分成攤銷,我在當月做了出庫單,是不是轉成本的時候只需要轉一半金額就行了?另一半是報廢的時候再攤銷,那我需要附什么單據,是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報表的時候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認證進項稅,那我應該怎么做啊,隨便選一部分認證,還是選跟銷項稅金額差不多的?
老師好!問一下關于應交稅費明細賬里的合計是對本月同方向借方的合計嗎?
一家賣農產品和水果的公司,請主播直播宣傳,請問怎么降低稅,是讓主播注冊個體戶 還是說直接做勞動報酬,還有廣告費抵扣怎么算
嗯,是的,不讓留抵所以去年沒認證,今年匯算清繳想用了這張票做費用正好沖利潤,稅額等認證后再抵可以嗎,賬做在今年,抵得是去年的利潤
借:未分配利潤
貸:應付賬款或其他應付款
不用以前年度損益調整科目嗎
可直接用未分配利潤,匯算按調整后的金額填寫
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!