您好,是的,商業(yè)折扣 開在發(fā)票的上,銷售稅直接減了
老師早安!除增值稅和企業(yè)所得稅以外的稅金可以在所得稅前扣除。那附加稅是基于增值稅的。可以在所得稅前扣除嗎?
我記得在注會,收入章節(jié)里,交易價格是包含可變對價,可變對價包含現(xiàn)金折扣,以扣除現(xiàn)金折扣后的金額作為交易對價,確認(rèn)收入,繳納增值稅,但是在學(xué)稅法時,又說對現(xiàn)金折扣視而不見,以扣除現(xiàn)金折扣前的金額確認(rèn)并繳納增值稅,這是咋回事,
老師是商業(yè)折扣可以在增值稅前扣除,現(xiàn)金折扣不可以在增值稅前扣除是嗎?
你好老師,增值稅不扣除現(xiàn)金折扣,扣除商業(yè)折扣,現(xiàn)金折扣沖減收入對嗎?
現(xiàn)金折扣, 消費(fèi)稅可以稅前扣除嗎? 增值稅可以稅前扣除嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報,此時稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資