您好,按賬上的填報(bào)申報(bào)表
老師請(qǐng)問(wèn)一下,物業(yè)公司2018年按開(kāi)票金額申報(bào)的增值稅,比賬上多,有一部分是2019年才收到款項(xiàng)進(jìn)的收入,那2019年報(bào)稅時(shí)是不是要把比賬上多開(kāi)的這一部分減出來(lái)?2019開(kāi)票金額少于賬上收入 我們公司是對(duì)比開(kāi)票收入和賬上收入,如果開(kāi)票金額大于賬上收入,按開(kāi)票金額報(bào)稅,年底再拉平一整年收入,如果開(kāi)票金額小于賬上收入,就按賬上收入申報(bào)
賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比開(kāi)票收入更多,按賬上還是按開(kāi)票收入填報(bào)申報(bào)表?
22年申報(bào)的增值稅,收入填的都是開(kāi)票收入,沒(méi)有填無(wú)票收入,22年申報(bào)的企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入是開(kāi)票?無(wú)票收入,到賬兩個(gè)申報(bào)表收入這塊金額對(duì)不上,相差60多萬(wàn),會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
老師,差額征稅申報(bào)賬上收入和開(kāi)票匯總表收入不一致怎么辦?顯示比對(duì)不通過(guò)(賬上是按全額確認(rèn)收入,申報(bào)表里面是按差額后的確認(rèn)收入)
10月份無(wú)票收入,申報(bào)時(shí)做了無(wú)票收入7000,稅額是800多。做賬時(shí)我做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7000,但是沒(méi)有做銷項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在賬上和申報(bào)表對(duì)不上,我要怎么去更改呢。
濕租開(kāi)發(fā)票的時(shí)候項(xiàng)目名稱寫什么
老師好,咨詢下,增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅稅負(fù)分別怎么算?另外商貿(mào)企業(yè)(賣電纜和水泥)他們?cè)鲋刀惗愗?fù)和企業(yè)所得稅稅負(fù)大約是多少
老師,上個(gè)月我多扣了員工500元的個(gè)人所得稅費(fèi)用。這個(gè)月我給他發(fā)工資的時(shí)候補(bǔ)回了這個(gè)個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我做這個(gè)月的賬,這個(gè)補(bǔ)給員工的個(gè)人所得稅怎樣做分錄。
一般納稅人每月開(kāi)票額度限額多少,跟注冊(cè)資本金有關(guān)系嗎
老師你好,我就是一個(gè)臨售業(yè),我人工要分到每件產(chǎn)品上去,我發(fā)生人工的時(shí)候分錄要怎么做,分?jǐn)偟臅r(shí)候又怎么做
@董孝彬老師,提問(wèn)的我,
老師電腦上的電子發(fā)票怎么拍照,我不會(huì)打印
你好,我2025年第一季度就是少開(kāi)了幾萬(wàn)塊錢,導(dǎo)致第2季度超過(guò)30萬(wàn)。這個(gè)月做申報(bào)的時(shí)候要交稅,怎樣操作可以不需要繳稅?
請(qǐng)問(wèn)1-3季度的所得稅費(fèi)用是900,4月直接借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款可以嗎?3月沒(méi)計(jì)提
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買車輛交的保險(xiǎn)是2萬(wàn),銀行付款2萬(wàn),發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)是19500,還有500代收了車船稅,票沒(méi)開(kāi)出來(lái),請(qǐng)問(wèn)這筆賬怎么做