同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的

您好,老師!我2021年12 月在暫估了一筆固定資產(chǎn),也開(kāi)始折舊了,然后在2022年收到了這筆固定資產(chǎn)40%的發(fā)票,忘記之前已經(jīng)暫估折舊的,就直接入了成本,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣去調(diào)整?
你好老師,我補(bǔ)記了一筆固定資產(chǎn)折舊之后,資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,咋調(diào)整?。?/p>
老師好!我想咨詢一下,以前會(huì)計(jì)入固定資產(chǎn)多了,現(xiàn)在做調(diào)整會(huì)不會(huì)影響折舊,還是說(shuō)折舊不用管了? 那現(xiàn)在我調(diào)整的話,是不是把之前的紅沖,然后重新做一筆正確的分錄? 我們是億企贏軟件,那調(diào)整完固定資產(chǎn)后,折舊就是月末點(diǎn)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,那還需要自動(dòng)調(diào)整嗎?
老師好,固定資產(chǎn)跨年漏計(jì)提折舊補(bǔ)提過(guò)折舊后,之前年度一直虧損無(wú)企業(yè)所得稅,是不是就不用做調(diào)整企業(yè)所得稅這筆分錄了
老師,你好。我問(wèn)下我們之前購(gòu)買(mǎi)嵐圖汽車(chē),沒(méi)有補(bǔ)提折舊,我上月補(bǔ)提折舊了,但是發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值成負(fù)數(shù)了,我需要咋處理啊
請(qǐng)問(wèn)通過(guò)走法律仲裁程序支付給員工的賠償工資款,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?賬務(wù)怎么處理?
老師好,小規(guī)模餐飲管理公司需要變更法人及股權(quán)變更需要稅務(wù)清算嗎?若要需要哪些資料?
一般納稅人收到15000房租,按無(wú)票收入入賬,銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么計(jì)算
老師,問(wèn)題1建筑異地施工開(kāi)發(fā)票一定要預(yù)繳嗎 問(wèn)題2預(yù)繳和開(kāi)發(fā)票有先后順序嗎
計(jì)提工資社保個(gè)稅和發(fā)放工資 繳納社保 繳納個(gè)稅 一系列分錄 標(biāo)準(zhǔn)版
你好,我想咨詢下,我們現(xiàn)在是很多應(yīng)付賬款有余額然后我發(fā)現(xiàn)是之前的遺留問(wèn)題,最后一筆款也結(jié)清了,是票多開(kāi)了,所以應(yīng)付賬款有余額,這個(gè)我能不能就是把付最后一次款的資料復(fù)印出來(lái)包括對(duì)方單位寫(xiě)的結(jié)清證明,放在后面,一起把掛賬的金額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目去,現(xiàn)在款已結(jié)清供應(yīng)商結(jié)清證明也寫(xiě)了,也不會(huì)紅沖發(fā)票了
我們公司通過(guò)融資租賃購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備,再轉(zhuǎn)賣(mài)出去。剩下的租金還沒(méi)有付款我司還是繼續(xù)在付租金,只是先把設(shè)備賣(mài)掉了
老師,會(huì)計(jì)信息采集中從事何種會(huì)計(jì)工作,選的其他會(huì)計(jì)工作。但是工作證明中需要寫(xiě)從事何種會(huì)計(jì)工作,這個(gè)寫(xiě)什么,我是公司財(cái)務(wù),做憑證報(bào)稅都是我,我如何寫(xiě)
老師,上月因?yàn)閱T工銀行卡異常未發(fā)出去的工資,我做了其他應(yīng)付,這個(gè)月我計(jì)提工資就不包含這筆工資啦吧?
老師公司支付給不是公司員工的人,一筆勞務(wù)費(fèi),那是申報(bào)這個(gè)人的個(gè)稅還是用其他發(fā)票來(lái)沖抵


固定資產(chǎn)一次性計(jì)提折舊的 年底匯算清繳時(shí)調(diào)增了一筆折舊 利潤(rùn)表管理費(fèi)用增加了 利潤(rùn)總額相應(yīng)減少了 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
資產(chǎn)負(fù)債表不平 正好差固定資產(chǎn)凈值+折舊數(shù)之和
我該咋調(diào)整啊
老師 資產(chǎn)總額是不是加固定資產(chǎn)凈值?
我那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里填錯(cuò)了?
之前是一次性計(jì)提的 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
本期沒(méi)做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒(méi)做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問(wèn)題,一般是本期沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益