在本期通過以前年度損益調(diào)整科目
老師 請(qǐng)問下 工地當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的各種稅款如何做會(huì)計(jì)分錄?當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的教育費(fèi)附加、城市維護(hù)建設(shè)稅、增值稅、印花稅、個(gè)人所得稅、地方教育附加、企業(yè)所得稅 預(yù)繳和抵消時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄?
所得稅匯算清繳前,發(fā)現(xiàn)附加稅和印花稅會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤,應(yīng)該如何解決?
發(fā)現(xiàn)2021年附加稅會(huì)計(jì)分錄有誤,有幾個(gè)月少計(jì)提了附加稅,直接是借:交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸:銀行存款,現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正?2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳表要不要更正?如何更正?
200年用銀行存款支付購(gòu)買的固定資產(chǎn),之前會(huì)計(jì)理解錯(cuò)誤,所得稅匯算清繳后,稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常,怎么做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整
你好,我們2023年4季度申報(bào)稅時(shí)報(bào)錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)交了一筆稅費(fèi),包括(增值稅和附加稅,)上個(gè)月會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了,申請(qǐng)退稅,稅全額退回了,那如何入賬呢,所得稅匯算清繳如何調(diào)整呢
老師,超市營(yíng)業(yè)期交的電費(fèi),怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因?yàn)殇浫肫诔趿寺铮秦?fù)債+所有者權(quán)益那邊要對(duì)應(yīng)錄哪里呢?
項(xiàng)目辦公用品費(fèi)用計(jì)入在建工程還是管理費(fèi)用
請(qǐng)問營(yíng)業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動(dòng)贈(zèng)送的活動(dòng)的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個(gè)人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進(jìn)制造業(yè),目前廠房置換跟對(duì)方企業(yè)互相開票了,對(duì)方開給我的進(jìn)項(xiàng)算下來能加計(jì)抵減幾百萬,我能做加計(jì)抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺(tái)費(fèi)的錢,平臺(tái)費(fèi)扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費(fèi)用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費(fèi)用1008借:銷售費(fèi)用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會(huì)計(jì)在京東買五糧液白酒兩箱國(guó)慶中秋送禮,因?yàn)槭菄?guó)補(bǔ)補(bǔ)貼的東西只能開個(gè)人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費(fèi)嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計(jì)算
老師,我是做進(jìn)口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進(jìn)入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅
會(huì)計(jì)分錄怎么寫
是計(jì)提多了還是少了具體發(fā)現(xiàn)錯(cuò)在哪里
沒有計(jì)提
那就借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加等 然后借利潤(rùn)分配未分配貸以前年度損益調(diào)整