你好,具體什么錯誤把錯誤具體描述一下,錯誤的分錄發(fā)來看一下。
老師你好,我想問下發(fā)放工資的分錄做借-應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金/銀行,這你分錄對嗎?會不會影響我的利潤表,我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳在填期間費(fèi)用時發(fā)現(xiàn)職工薪酬沒有數(shù)據(jù),可一直每月都有申報工資啊,之前會計做的手工帳不知道該怎么處理
老師早上好,去年老板從他朋友那里買了6萬元的固定資產(chǎn),沒有發(fā)票也沒付款做的應(yīng)付賬款,會計上已經(jīng)做賬計提折扣1萬了,匯算清繳也調(diào)增了計提的累計折舊1萬,現(xiàn)在老板經(jīng)營不下去了,把固定資產(chǎn)還給他朋友抵扣這個欠的應(yīng)付賬款,我這個會計分錄怎么做?。孔龉潭ㄙY產(chǎn)清理,不就有1萬的營業(yè)外收入要交所得稅?我之前匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了一萬了
200年用銀行存款支付購買的固定資產(chǎn),之前會計理解錯誤,所得稅匯算清繳后,稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常,怎么做會計分錄調(diào)整
去年七月月58000買的設(shè)備沒有發(fā)票當(dāng)時會計做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專用發(fā)票來了,含稅價是58000,當(dāng)時固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來的記得賬,重新按專票價錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
去年七月月58000買的設(shè)備沒有發(fā)票當(dāng)時會計做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專用發(fā)票來了,含稅價是58000,當(dāng)時固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來的記得賬,重新按專票價錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
結(jié)息計入什么科目 怎么寫分錄
老師,您好,向政府部門支付的土地價款含增值稅嗎
確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本會計分錄
老師好 有兩個問題請教您1.公司過節(jié)買煙酒送禮 收到對方開具的香煙 酒的發(fā)票能用嗎 2.河北的建筑公司招聘員工,員工上了農(nóng)村合作醫(yī)療,公司不給上社??梢詥?,員工自己寫一份保存農(nóng)村合作醫(yī)療保險的文書,這樣可以不
老師,請問,法人幫公司還款車貸,這個銀行不開票怎么辦呢
老師:銷售人員出差,預(yù)借差旅費(fèi)用1000元,回來報銷后,退還200元,如何做會計分錄
請問老師自從開始記賬進(jìn)項稅額還銷項稅額沒有反方向結(jié)轉(zhuǎn),造成余額過大有影響嗎
社保增員社保成功醫(yī)保失敗怎么增醫(yī)保
個稅扣繳端上有多家企業(yè)怎么只單獨(dú)備份一家公司的數(shù)據(jù)?
工會預(yù)算的錢比如文體活動支出啊等最后和工會經(jīng)費(fèi)有什么關(guān)系
借:財務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
發(fā)票上寫的*融資租賃*首期租金,實(shí)際是分期付款購買設(shè)備
就是實(shí)際這個應(yīng)該計入固定資產(chǎn),是這意思嗎?
對的,是的
借固定資產(chǎn)。未確認(rèn)融資費(fèi)用。在銀行存款,長期應(yīng)付款。 然后把錯的那筆分錄紅沖就行了。借銀行存款貸未分配利潤。