沒有實際使用的材料,就要做納稅調增
我們公司之前沒有歸集研發(fā)這一塊,今年想申請高新企業(yè),所以需要重新歸集20.21年的研發(fā)費用,由于20年的原材料全部歸到生產(chǎn)成本里面,現(xiàn)在想劃一部分材料到研發(fā)費用這塊。每月我直接做借管理費用-研發(fā)費用,貸主營業(yè)務成本嗎?
老師,我想問下我門申請高企,其中油材料費,領用材料直接計入到管理費用-研究費用里面了,請問我這部分材料費需要納稅調增么?
老師,我想問下我門申請高企,其中油材料費,領用材料直接計入到管理費用-研究費用里面了,請問我這部分材料費需要納稅調增么?
老師,我司有研發(fā)部門,研發(fā)部門每月領用原材料,每月領用的原材料中有部分已損耗了,有部分做成了產(chǎn)品,這個產(chǎn)品可以對外銷售的。請問研發(fā)部領用的這兩種情況下的原材料是否都可以記入管理費用_研發(fā)費用科目進行研發(fā)費用加計扣除?
老師,采購原材料的運費發(fā)票開進來了。但是采購的這批原材料發(fā)票,當月只到了一小部分。請問這個運費發(fā)票我不計入原材料里。直接計入管理費用-運費里可以嗎?
老師你好,可以私信你嗎
老師,個體工商戶,公戶的錢轉到老板私人卡有問題嗎
8個月抵扣了一個業(yè)務招待費的發(fā)票,9月才發(fā)現(xiàn),用不用進項轉出?
個人回家的車票費記入福利費是不是還得交個稅
老師您好我們公司承包給個人施工管網(wǎng)按裝,個人給公司開的勞務發(fā)票怎么代扣代繳
老師好,我們公司是一家服務公司,然后提供服務的時候需要要到1到3種物料,但是價格是算在服務費里面的,物料不單獨收費。物料有進貨發(fā)票,我想問這個物料是必須在我們給顧客開具的服務費發(fā)票上同時另起一行開出來注明贈送金額是零元,還是可以不用開關于物料的發(fā)票,直接月底把物料結轉到成本。
老師,是這樣的的,23年年底付給A一筆款付了57000元,有尾款3000元未付,但是對方開的60000元發(fā)票,一直掛賬,然后現(xiàn)在對方說把之前的發(fā)票紅沖了,開57000元給我們這樣的話雙方都平賬,我之前做賬 借原材料 53097.35 應交稅費~待認證稅額6902.65 貸銀行存款57000 應付賬款~A 3000 現(xiàn)在對方要把這張發(fā)票紅沖,重新開一張金額57000的發(fā)票,不會做賬了老師,這是2023年11月的,待認證稅額也早就轉成進項稅額,原材料早已入到項目成本轉為庫存商品轉到主營業(yè)務成本了
給公司開的勞務發(fā)票怎么代扣代繳
老師密碼咋改,執(zhí)照密碼。以前的密碼不知道。123456不對。
老師:固定資產(chǎn)清理借方有余額,月底需要怎么處理?
審計的說,這部分材料會轉換成收入,不能進行加計扣除,請問有相關的政策么?具體怎么操作?
意思是你日常生產(chǎn)耗用的材料就不能進研發(fā)費用費,因為最終都是計入主營業(yè)務成本的
不是這個意思老師 我自己查一下資料吧
那好吧,祝你工作順利