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老師,是這樣的的,23年年底付給A一筆款付了57000元,有尾款3000元未付,但是對(duì)方開(kāi)的60000元發(fā)票,一直掛賬,然后現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)把之前的發(fā)票紅沖了,開(kāi)57000元給我們這樣的話雙方都平賬,我之前做賬 借原材料 53097.35 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證稅額6902.65 貸銀行存款57000 應(yīng)付賬款~A 3000 現(xiàn)在對(duì)方要把這張發(fā)票紅沖,重新開(kāi)一張金額57000的發(fā)票,不會(huì)做賬了老師,這是2023年11月的,待認(rèn)證稅額也早就轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅額,原材料早已入到項(xiàng)目成本轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了

2025-09-27 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-27 10:05

您好,這個(gè)的話,可以是借 應(yīng)付賬款? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 原材料,這樣紅沖

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快賬用戶2223 追問(wèn) 2025-09-27 10:19

老師 是不是紅沖差額部分呀 借原材料 -2654.87 應(yīng)交稅費(fèi) -345.13 貸應(yīng)付賬款 -3000

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齊紅老師 解答 2025-09-27 10:22

是的,這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的

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快賬用戶2223 追問(wèn) 2025-09-27 10:42

老師,之后 (1)借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額-345.13 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額-345.13 (2)借 生產(chǎn)成本~A項(xiàng)目 -2654.87 貸原材料 -2654.87 (3)借庫(kù)存商品 -2654.87 貸生產(chǎn)成本-A項(xiàng)目 -2654.87 (4)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -2654.87 貸庫(kù)存商品 -2654.87 是這樣寫嗎?

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您好,這個(gè)的話,可以是借 應(yīng)付賬款? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 原材料,這樣紅沖
2025-09-27
你好,你這個(gè)之前不是已經(jīng)開(kāi)了57000了嗎
2025-09-25
需要做收入,月末做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2020-02-26
您好 掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了 后期不需要再支付的話 做賬是要掛在股東代墊支付 借 原材料等 貸 其他應(yīng)付款-股東 等收到工程款后,要把材料款通過(guò)這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方
2021-12-05
你好;? ?借主營(yíng)業(yè)務(wù) 成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;? ? 按這個(gè)來(lái)做賬? ?
2022-12-12
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