未分配利潤期末數(shù)等于期初數(shù),減去本期的增加數(shù),再減去本期的減少數(shù)。
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問:對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
23年做了以前年度損益調(diào)整,22年資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤公式如何取值呢?
您好,以前年度損益調(diào)整的分錄,比如調(diào)整22年少記的一筆費(fèi)用,借,以前年度損益調(diào)整 ,貸,負(fù)債; 借,利潤分配-未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整, 是這樣嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤-減去期初未分配利潤=利潤表凈利潤+以前年度損益調(diào)整 這里的以前年度損益調(diào)整在科目余額表如何查找呢,麻煩資深老師解釋
23年調(diào)整以前年度損益(未分配利潤),資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)還是填2022年年末數(shù)嗎
A公司向B公司租賃生產(chǎn)服裝的設(shè)備40萬,在轉(zhuǎn)租給c公司50萬,這種稅率是多少,賬務(wù)怎么處理,都是小規(guī)模企業(yè)
老師,我發(fā)現(xiàn)我們公司收到的發(fā)票上面對(duì)方開給我們的商品明細(xì)跟送貨單不一致,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?這個(gè)需要怎么處理呢,從21年開始都存在這種問題。(但是就一家供應(yīng)商出現(xiàn)這種問題)
老師,現(xiàn)金流量表上期金額指上月還是上年的,現(xiàn)在編的是2022年12月的
老師,如果我們采購原材料500元,對(duì)方收15元運(yùn)費(fèi),開給我515元的材料的發(fā)票,這樣合理嗎?那這個(gè)運(yùn)費(fèi)我是要加到材料成本里面嗎?
售后出差臨時(shí)買的工具,有的會(huì)退回,有的不支退回,這種公司怎么管理
老師你好,我們一月到6月開了專票,從7月開始才成了一般納稅人,那前面的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,上午好,按項(xiàng)目開勞務(wù)發(fā)票,繳納企業(yè)所得稅是怎么樣繳納?
老師,一個(gè)自然人注冊(cè)一家100%控股的a公司,還能再注冊(cè)另外一個(gè)100%控股的b公司嗎
老師,請(qǐng)問一下,自己公司開出銀行承兌匯票付貨款,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款—公司 貸:應(yīng)付票據(jù)—A公司. 對(duì)吧
老師,收到多支付員工的工資退回款,應(yīng)該怎么做賬?能借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)如何調(diào)整2022.12月的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(用公式)如何增減2023年度本期增加數(shù)呢
你好。您是有錯(cuò)誤了嗎?要調(diào)整。
沒有錯(cuò)誤的情況下,是不用調(diào)整的。
2023年調(diào)整:借:以前年度損益調(diào)整(財(cái)務(wù)費(fèi)用)-500000 貸:應(yīng)付利息-500000
現(xiàn)在需調(diào)整23年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù),那是不是需要調(diào)2022.12資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)公式呢?需增加23年的發(fā)生數(shù)據(jù)
還需要把以前年度損益調(diào)整這個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的。需要做這一筆分錄。
是的,借:利潤分配-未分配利潤-500000貸:以前年度損益調(diào)整-500000
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤年末與年初相減不等于利潤表中的利潤總額,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中的年初數(shù)
你好 是的??需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中的年初數(shù)這個(gè)對(duì)?
是啊,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債中中的未分配利潤和利潤表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用都得調(diào) ,調(diào)應(yīng)該是2022年12月的報(bào)表年末數(shù),這個(gè)公式如何關(guān)聯(lián)呢
先做調(diào)整分錄,然后手動(dòng)填調(diào)整期初未分配利潤數(shù)。