借:生物資產(chǎn)11250-1012.5 增值稅-進(jìn)項(xiàng)1012.5 ?貸: ? 銀行存款11250
老師晚上好,有個單位購開票系統(tǒng)價稅合計(jì)專票金額160元,之前這個單位是小規(guī)模我做分錄;借:管理費(fèi)用160 貸:現(xiàn)金160元 ,但最后升級為一般納稅人,而且我在本月進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)金額18.28元,現(xiàn)在怎樣做分錄才正確?
一般納稅人收到免稅苗木票按9個點(diǎn)計(jì)算可抵扣金額,我們開出票稅額是÷1.09×0.09,那這樣的話進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么做賬?請教老師
老師我是一般納稅人,購買樹苗花費(fèi)11250元,賣家開出免稅的發(fā)票,但是我能按9個點(diǎn)抵扣,抵扣金額為1012.5元。這個怎么做分錄。我實(shí)際支付11250元
老師,請問一下,我是一般納稅人,比如銷項(xiàng)稅金有3500,開了有進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票稅金有2000元,有農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票計(jì)算抵扣稅金2000元,本月銷項(xiàng)3500-進(jìn)項(xiàng)4000元,等于留底500元不用繳稅對吧,但是我賬面怎么處理呢,因?yàn)槟莻€收購發(fā)票是免稅的,怎么做分錄,應(yīng)交稅費(fèi)那里會平呢?
老師,一般納稅人向個人收購免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,賣了9個點(diǎn)和13個點(diǎn),收購的發(fā)票是只能抵扣9個點(diǎn)嗎?這9個點(diǎn)是怎么計(jì)算呢,比如免稅發(fā)票13500,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算是多少?還有我可以開免稅發(fā)票出去嗎?
工作室(個體戶)沒有開展業(yè)務(wù),現(xiàn)在要注銷清稅,全部零申報,那老板個人所得稅匯算清繳也是零申報了嗎?
23年的辦公室租賃合同,租賃費(fèi)15萬元,之前都沒做賬,現(xiàn)在該怎么入賬
公司為企業(yè)支付個稅,不再收回。這樣符合規(guī)定的嗎?這部分個稅做什么科目?
我這個是根據(jù)客戶提供的25面2季度數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)據(jù)的,那本年利潤那邊怎么錄入
科技公司開了車輛安全咨詢服務(wù)得普票出去了,需要取得什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
或有事項(xiàng)的概述、確認(rèn)和計(jì)量中的概率要高達(dá)多少,才能確定為或有資產(chǎn)、或有負(fù)債?
土地增值稅清算,土地出讓金抵減的銷項(xiàng)稅,在土地增值稅清算時,按沖減土地成本處理。這個沖減是減少還是增加取得土地使用權(quán)支付的金額?
老師,出口退稅增值稅那部分賬務(wù)怎么處理
房地產(chǎn)行業(yè),23年確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,因?yàn)榭墒勖娣e計(jì)算錯誤,導(dǎo)致賬面少結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 1.少結(jié)轉(zhuǎn)部分可以在當(dāng)期補(bǔ)提么? 2.當(dāng)期補(bǔ)提怎么做分錄, 3.需要追溯調(diào)整么?
公司為員工承擔(dān)社保該怎么做分錄
但是我在稅務(wù)局金額是11250元,不是11250-1012.5
生物資產(chǎn)是11250元 進(jìn)項(xiàng)稅1012.5元 貸銀行存款11250 剩下這個科目填什么呢
你做生物資產(chǎn)就是11250-1012.5的哈
那我稅務(wù)金額和做賬金額不一樣了呀
做賬就是那樣做的哈
老師發(fā)票上面開的是免稅的金額,那這樣做不是和發(fā)票對不上了嗎
這個進(jìn)項(xiàng)稅只是我是一般納稅人可以抵扣1210.5元而已
你抵扣后的進(jìn)貨成本就是11250-1012.5