同學你好 是差額納稅嗎
老師,我是黑龍江的建筑業(yè),請問當?shù)卣哧P于建筑業(yè)epc總承包是怎么規(guī)定的?合同簽的承包人有我們施工方和設計單位兩個單位名稱,但是沒有約定付款和發(fā)票方式,實務中里面設計部分設計費是由我們施工牽頭人付給設計單位的,甲方把含設計費的工程總額全支付給我們施工方了,設計單位給我們開6%專票,那么我們給甲方是全部按9%開建筑服務發(fā)票,還是設計部分按兼營開6%發(fā)票給甲方?
老師,我們公司是建筑總承包企業(yè),把勞務分包了,分包方提供給我們的勞務發(fā)票,我們實行差額計稅,現(xiàn)在開給我們的普票稅率是1%,但是差額扣除的時候,是按3%計算的,那豈不是應交稅金-簡易計稅一直會存在貸方余額,是嗎?
我公司與甲方簽訂購銷合同600680元,這是價稅合計數(shù),甲方要求開票時不含稅531575.22(合同價除以1.13)必須是這個數(shù),價稅合計可以少1分不能多1分。我開票總是達不到要求,要么不含稅差1分2分,要么不含稅正好了,價稅合計又多于合同價。如何開票保證甲方要求呢?其實差的就是四舍五入方法不一樣導致的。怎么解決?
我們公司是乙方,甲方口頭說承擔增值稅、稅金及附、個人所得稅,然稅金與工程款合計金額轉入我們公司對公賬戶備注只有勞務款,我們按含增值稅款開票工程款,對出差額就是稅金及附加個人所得稅的錢,請問會計分錄怎么寫,怎么才能體現(xiàn)稅金是對方承擔的,我們需要計提稅金附加嗎
請教一下老師 假設我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項稅額9元 的發(fā)票出去 價稅合計是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒有專票,按正常稅法計算的話,我需要承擔多少稅費 是不是我增值稅承擔:9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應該怎么計算 最終我們承擔稅金總共是多少?
一個公司內帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應的這些所對應產生的支出不能稅前列支,但要相應做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方沒有開發(fā)票過來,但是貨物已經在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產期限超12個月的大型設備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產進度?
老師不是在l和h之間不做調整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子