你好,沒有這個(gè)規(guī)定啊,因?yàn)榭赡鼙患庸こ善渌a(chǎn)品了呢?

農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票必須是 專票才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師。你好,我是商貿(mào)企業(yè),賣酒的一般納稅人請(qǐng)問,我開票出去的A酒是不是必須得有她的進(jìn)項(xiàng)才可以?二,抵扣銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),是不是必須A有進(jìn)項(xiàng)才能抵銷項(xiàng)。還是整體銷減進(jìn)
老師,企業(yè)是做農(nóng)產(chǎn)品銷售的一般納稅人,從農(nóng)民手里購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品,怎么才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
專用發(fā)票的抵扣必須是一對(duì)一, 對(duì)應(yīng)的嗎?我賣的a產(chǎn)品,用b產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣
老師,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品A的進(jìn)項(xiàng)稅是不是必須要有銷售A,才能抵扣呢
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


老師我購進(jìn)農(nóng)超市沒有算進(jìn)項(xiàng)稅額,用于加工其他產(chǎn)品,我銷售出去才做投入產(chǎn)出抵扣,并減成本,我這樣操作對(duì)嗎?
你好,是的,是這樣操作的?
那我進(jìn)來沒有做進(jìn)項(xiàng),直接銷售的呢,銷售時(shí)開的是免稅發(fā)票
你好,購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品再銷售,不是直接免征的啊??
自采的,自采的沒有進(jìn)項(xiàng)吧?
你好,購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品,是有農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,這個(gè)是可以計(jì)算抵扣的?