是開(kāi)開(kāi)票公司名稱(chēng)
給對(duì)方開(kāi)票是分公司回款是總公司回款的分公司,沒(méi)有開(kāi)立賬戶(hù),對(duì)方?jīng)]有代付協(xié)議,需要其他的原始憑證嗎?只用回單可不可以?開(kāi)票后名稱(chēng)和回款名稱(chēng)不一致。
我們公司委托代購(gòu)公司買(mǎi)軟件,合同是簽代購(gòu)合同嗎?開(kāi)票是開(kāi)軟件的名稱(chēng),還是服務(wù)費(fèi)
老師,開(kāi)發(fā)票和匯款公司名稱(chēng)不一致可以嗎?有代付款委托
其他公司開(kāi)票,委托其他代收代付,成本票凱哪個(gè)家公司的,是開(kāi)開(kāi)票公司名稱(chēng)還是開(kāi)代收公司名稱(chēng)付款?
本公司法人代替其他公司轉(zhuǎn)貨款到本公司,請(qǐng)問(wèn)一下是開(kāi)具委托收款書(shū)還是委托付款書(shū)?分別有誰(shuí)開(kāi)具?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
意思我們只管代收代付,然后成本票也開(kāi)開(kāi)票公司名稱(chēng)是嗎?
是 我們只管代收代付,然后成本票也開(kāi)開(kāi)票公司名稱(chēng)
老師委托代收代付有模板嗎?
老師手上沒(méi)有,可直接百度搜索