你好,是的,是要開具發(fā)票,然后代扣代繳個(gè)稅?,F(xiàn)在如果金額不大的話,10萬以內(nèi)是免增值稅及附加稅的。
老師,超過三年不能確認(rèn),也聯(lián)系不到客戶,也沒有合同的應(yīng)付賬款是不是可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
老師,我們是制造業(yè),制程中有模具,我們的模具制造商開不出模具發(fā)票,有100多萬,可以讓制造商開嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果不開,我應(yīng)該讓對(duì)方怎么開票,我們?cè)趺醋鲑~呢
這個(gè)我知道,但是除了一萬,人家兩個(gè)月超出的加起來有五千了,本來是扣3%,現(xiàn)在扣10%人家不同意
老師好,比如公司的差旅費(fèi)員工已經(jīng)報(bào)銷了,如何在電子稅務(wù)局做個(gè)標(biāo)記說明這張發(fā)票已經(jīng)入賬了,以免重復(fù)入賬
承包工程,1.老板轉(zhuǎn)過來的錢,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。2.購買原材料,借工程物資-鋼筋,貸銀行存款。借工程物資-水泥,貸銀行存款。3.甲方轉(zhuǎn)過來錢,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。2年后才完工,是不是完工了做一筆分錄一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師 想咨詢一下,就是7月開的票是含稅6554元,8月紅沖之后再重開了6554元,然后申報(bào)8月增值稅怎么填數(shù)呀
老師,應(yīng)付賬款周期開始2022-01-01,結(jié)束2022-12-31,截止到今天9月8日,這個(gè)周期怎么算,是欠了多久?
老師,員工上個(gè)月沒發(fā)工資,工資申報(bào)也是零,然后這次兩個(gè)月一起發(fā),那個(gè)個(gè)稅很高啊,這個(gè)怎么辦呢?
公司一年沒經(jīng)營了 但是今年收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還5000元 公司準(zhǔn)備注銷這5000元打給股東 要申報(bào)個(gè)稅嗎
我們是北京企業(yè),企業(yè)類型:港澳臺(tái)合資企業(yè)。 為拓展公司業(yè)務(wù)在澳門租住辦公室,對(duì)公司進(jìn)行裝修,購買辦公家具等,此項(xiàng)行為是否可以?是否可以向澳門付款?是否要設(shè)立澳門公司或澳門辦事處?
代扣的個(gè)稅是按20%的稅率扣嗎?19萬以內(nèi)免增值稅和附加稅有相關(guān)的文件規(guī)定嗎?
是的這個(gè)是20%的稅率。 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào) 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
老師,我們是員工,是個(gè)人,是個(gè)人去稅局代開發(fā)票,也是10萬以內(nèi)免征增值稅嗎?
你好,是的,員工個(gè)人也是參考小規(guī)模的。
老師,還有一個(gè)問題,我們是一個(gè)私立學(xué)校,對(duì)成績好的學(xué)生有獎(jiǎng)學(xué)金,3000-10000元不等,還有成績好但家庭條件差的,有助學(xué)金5-10萬不等,這些我需要交哪些稅,需要取得發(fā)票嗎?
您好,對(duì)于學(xué)校來說,這些可以計(jì)入到成本里面。但是是不是能夠稅前扣除要稅務(wù)局來認(rèn)定,大部分時(shí)候都是可以的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,還是上面利息那個(gè)事情,我支付的利息在lpr4倍以內(nèi),支付的利息都是可以稅前扣除的吧?
你好,你這個(gè)有發(fā)票就可以稅前扣除。
我在網(wǎng)上查了,他說超過lpr4倍的部分就不能稅前扣除,有些又說只要超過lpr部分都不能扣除
你好,是的,超過了的部分是不可以。
是超過4倍的不能扣除,還是只要超過lpr就不能了
你好是超過四倍的不能扣除。
好的,謝謝
你好不用客氣的了。
老師,10萬以內(nèi)免增值稅是每個(gè)月是吧,相當(dāng)于一年120萬,都可以免增值稅嗎
是的就是這樣理解。