你好,是的,是要開(kāi)具發(fā)票,然后代扣代繳個(gè)稅?,F(xiàn)在如果金額不大的話,10萬(wàn)以?xún)?nèi)是免增值稅及附加稅的。

請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,單位租的員工宿舍,簽訂了租房合同,但是房東沒(méi)去代開(kāi)發(fā)票,那么單位可以依據(jù)合同做賬,并允許稅前抵扣呢?其次,員工宿舍這部分房租,需要按租繳納房產(chǎn)稅嗎?
個(gè)人已經(jīng)辦理了工商戶(hù)用于個(gè)體經(jīng)營(yíng),除外另外單獨(dú)放款給其他公司,收到利息收入,需要開(kāi)具利息發(fā)票,這個(gè)利息發(fā)票是個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi),還是用個(gè)體工商戶(hù)去稅務(wù)局代開(kāi),有什么注意事項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)我公司是勞務(wù)派遣公司,派員工去別的單位干活,只賺一個(gè)人頭費(fèi)200,員工工資是我們替甲方代發(fā),他們將服務(wù)費(fèi)和人員工資一起支付給我單位,然后我單位開(kāi)票,那這些被派出去的人都要報(bào)個(gè)稅到我單位嗎?幾百個(gè)報(bào)了殘保金怎么辦?會(huì)交很多
單位的員工借款到單位,單位按照l(shuí)pr的4倍以?xún)?nèi)支付利息,員工收到的這筆利息,單位需要給他代扣個(gè)稅局嗎?代扣了個(gè)稅之后需要員工去開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候員工還需交什么稅款
單位收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票需要購(gòu)買(mǎi)勞務(wù)方代扣代繳個(gè)稅,然后單位在付勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候就把個(gè)稅部分扣除了,按扣除后的金額付的勞務(wù)費(fèi),隨后單位代他繳了個(gè)稅,這種情況單位還需要給提供勞務(wù)方開(kāi)個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)金額就是代扣代繳的個(gè)稅額。我覺(jué)得既然沒(méi)收錢(qián)就不能開(kāi)收據(jù),
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱(chēng),工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱(chēng)開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷(xiāo)。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢(qián)現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門(mén)店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門(mén)店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱(chēng),謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫(xiě)個(gè)人或單位名稱(chēng),不應(yīng)該寫(xiě)門(mén)店租金 謝謝


代扣的個(gè)稅是按20%的稅率扣嗎?19萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅和附加稅有相關(guān)的文件規(guī)定嗎?
是的這個(gè)是20%的稅率。 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào) 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
老師,我們是員工,是個(gè)人,是個(gè)人去稅局代開(kāi)發(fā)票,也是10萬(wàn)以?xún)?nèi)免征增值稅嗎?
你好,是的,員工個(gè)人也是參考小規(guī)模的。
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,我們是一個(gè)私立學(xué)校,對(duì)成績(jī)好的學(xué)生有獎(jiǎng)學(xué)金,3000-10000元不等,還有成績(jī)好但家庭條件差的,有助學(xué)金5-10萬(wàn)不等,這些我需要交哪些稅,需要取得發(fā)票嗎?
您好,對(duì)于學(xué)校來(lái)說(shuō),這些可以計(jì)入到成本里面。但是是不是能夠稅前扣除要稅務(wù)局來(lái)認(rèn)定,大部分時(shí)候都是可以的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,還是上面利息那個(gè)事情,我支付的利息在lpr4倍以?xún)?nèi),支付的利息都是可以稅前扣除的吧?
你好,你這個(gè)有發(fā)票就可以稅前扣除。
我在網(wǎng)上查了,他說(shuō)超過(guò)lpr4倍的部分就不能稅前扣除,有些又說(shuō)只要超過(guò)lpr部分都不能扣除
你好,是的,超過(guò)了的部分是不可以。
是超過(guò)4倍的不能扣除,還是只要超過(guò)lpr就不能了
你好是超過(guò)四倍的不能扣除。
好的,謝謝
你好不用客氣的了。
老師,10萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅是每個(gè)月是吧,相當(dāng)于一年120萬(wàn),都可以免增值稅嗎
是的就是這樣理解。