你好 借? 固定資產(chǎn)? 5000%2B2000? /1.09 進項? 6500/1.09*0.09%2B6500 貸? 銀行存款? 應(yīng)付賬款?

購進生產(chǎn)用設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明,價款58000元,增值稅率13%,增值稅7540元,發(fā)生設(shè)備運輸費,取得運輸公司發(fā)票注明,運輸費1500元,增值稅稅率13%,增值稅135元,全部款項以銀行付款支付。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年9月12日購入一臺不需要安裝即可投入使用的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元,增值稅稅額為6500元,另發(fā)生運輸費并取得增值稅專用發(fā)票,注明的運輸費1000元,增值稅稅額90元,全部款項以銀行存款支付,甲企業(yè)應(yīng)編制的會計分錄。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年9月12日購入臺不需要安裝即可投入使用的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元,增值稅稅額為6500元,另發(fā)生運輸費并取得增值稅專用發(fā)票,注明的運輸費1000元,增值稅稅額90元,全部款項以銀行存款支付,甲企業(yè)應(yīng)編制的會計分錄。
購進生產(chǎn)用機器設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款5萬元,稅款6500元,另以銀行存款支付運費2000元,取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。請計算應(yīng)交的增值稅并編制會計分錄。
2、2022年5月15日,甲公司購入一臺不需要安裝即可投入使用的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為50000元,增值稅稅額為6500元,另支付運輸費并取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費2000元,稅率9%,增值稅稅額180元,款項以銀行存款支付。甲公司為增值稅一般納稅人,(請編制其會計分錄,寫明數(shù)字)
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學習教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請教一個問題,有個分公司在10月開了票,有進項稅,之前一直是匯總申報,接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報,做10月申報,分公司的進項稅如何處理?
老師 咨詢一個問題。一個客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方。現(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性。現(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?