你好,是勞務派遣服務要預交企業(yè)所得稅?
老師,項目在外省,開票400萬,異地繳納預交增值稅及附加、企業(yè)所得稅、個人經(jīng)營所得稅,請問怎樣做賬務處理?謝謝
老師,您好,涉外項目預繳企業(yè)所得稅這樣提示,請問該怎么處理?急
您好老師,請問企業(yè)外地項目預繳增值稅及附加稅,需要預繳企業(yè)所得稅嗎
老師,工程項目有預繳稅款,預交企業(yè)所得稅,但是這個季度虧損,不需要交企業(yè)所得稅,怎么處理?如果不退稅怎么處理?
請問老師,農(nóng)機合作社不需要交企業(yè)所得稅吧,企業(yè)所得稅4季度預繳這塊顯示要交稅,要怎么處理啊。
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
是勞務工程,不屬于派遣,但是注冊的時候選錯了
要先變更過來,才能提交成功。