是的,就是那樣填報(bào)的哈
你好 老師 、 第一季度開了增值稅普通發(fā)票1萬(wàn)5、 報(bào)稅時(shí)主表個(gè)附表怎么填寫? 減免明細(xì)表怎么填?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度只開了普票,是不是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表就不用填了,只填下主表的免稅銷售額是嗎?
老師,小規(guī)模不超過(guò)30萬(wàn),申報(bào)增值稅是不是在主表免稅里填了就可以了,不用填減免稅申報(bào)明細(xì)表里的減稅項(xiàng)目了
老師,開了40萬(wàn)普票,報(bào)稅,是不是減免那個(gè)表填0.02的稅,增值稅明細(xì)表就出來(lái)百分之一的稅款了,
老師,小規(guī)模第二季度只開了幾萬(wàn)塊錢的普票,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填起不對(duì)了
預(yù)付賬款收不回來(lái)審計(jì)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來(lái),轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來(lái)的,那這新入的股東就會(huì)問(wèn),從他加入后,他可以分到多少利潤(rùn),這個(gè)是怎么算的
老師,零工平臺(tái)收入要繳稅嗎
老師我看了一下電子稅務(wù)局有進(jìn)項(xiàng)票300萬(wàn)左右,不過(guò)之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做記賬憑證,之前會(huì)計(jì)是每個(gè)月報(bào)多少稅,勾選多少進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn),老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我公司在網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)個(gè)稅,有個(gè)員工是以前在這上班,離職了,上個(gè)月又過(guò)來(lái),現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅提示,上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,我這種情況在網(wǎng)頁(yè)版可以處理嗎?
月平均病人人數(shù)如何計(jì)算?
老師你好,是個(gè)商貿(mào)企業(yè),你說(shuō)單位名下的車買點(diǎn),單位能開票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費(fèi),和主營(yíng)沒(méi)關(guān)系,請(qǐng)問(wèn)怎么記賬
是不是這個(gè)季度得所得稅已經(jīng)繳成功了費(fèi)用,增值稅報(bào)表就不能做廢了,這會(huì)發(fā)現(xiàn)增值稅錯(cuò)了,想做廢申報(bào)
可以更正申報(bào)增值稅的