那個(gè)一般是匯算清繳填寫
我們公司是運(yùn)輸公司,第二季度末盈利10萬(wàn),在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)可以彌補(bǔ)去年的虧損么?我們?nèi)ツ甑奶潛p是14萬(wàn)
現(xiàn)在季度預(yù)繳所得稅可以直接彌補(bǔ)以前年度損益嗎? 例如我司第一二季度都是虧損,到第三季度盈利10萬(wàn)應(yīng)計(jì)提所得稅10萬(wàn)×0.025 但是去年20年我司虧損6萬(wàn),實(shí)際填寫所得稅報(bào)表時(shí)是不是自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損。實(shí)際第三季度應(yīng)交所得稅是 (10萬(wàn)-6萬(wàn))×0.025 對(duì)吧?
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn),利潤(rùn)表第一季度盈利20萬(wàn),第二季度虧損-50萬(wàn),第三季度虧損是-10萬(wàn),電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬(wàn)減去未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬(wàn),第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬(wàn),這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬(wàn),我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn),那我不是虧了20萬(wàn)
老師好,我們單位去年虧損26萬(wàn),今年盈利11,現(xiàn)在報(bào)第四季度企業(yè)所得稅?怎么申報(bào)正確
老師你好我去年虧損100萬(wàn)今年第一季度比如盈利30萬(wàn),這樣是不是彌補(bǔ)虧損不要交所得稅的
老師,銷售固定資產(chǎn)13個(gè)點(diǎn),申報(bào)收入,這塊的銷項(xiàng)能用進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎
之前的長(zhǎng)攤沒(méi)攤完,又花了幾萬(wàn)裝修了一下,因?yàn)槭切〉瓴豢梢砸淮涡杂浫胭M(fèi)用,應(yīng)該怎么處理好,分錄寫一下,謝謝
老師,您好。從事科技推廣和應(yīng)用服務(wù)為主企業(yè),會(huì)計(jì)怎么做賬?有什么稅籌方案?準(zhǔn)備面試。公司做弱電項(xiàng)目。有小規(guī)模,一般納稅。也是商貿(mào)會(huì)計(jì)做賬嗎?
老師您好!問(wèn)下期初漏掉一個(gè)應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù),像這種情況要怎么處理
是不是根據(jù)答案的解析 這個(gè)答案應(yīng)該是選擇B啊不應(yīng)該遠(yuǎn)C啊在評(píng)估的時(shí)候就是不考慮控制的抵消作用啊
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們錄入的那個(gè)進(jìn)銷存軟件跟我們做的外賬上的財(cái)務(wù)軟件上的進(jìn)銷存是一點(diǎn)都不差的嗎?是完全對(duì)上的嗎?
自這個(gè)題目當(dāng)中不是要計(jì)算到2010年弄的股權(quán)價(jià)值嘛 為什2010年的 股權(quán)現(xiàn)金流量1.003不加上呢
供應(yīng)商給我們的送貨單錯(cuò)了,雙方確認(rèn)后可以直接手動(dòng)改數(shù)量和名稱嗎?
我給公司交的水電費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)、員工宿舍交的水電燃?xì)赓M(fèi),不同項(xiàng)目可以寫在一張報(bào)銷單上報(bào)銷嗎?
公司車輛怎么轉(zhuǎn)給個(gè)人
那我還沒(méi)有匯算清繳 我現(xiàn)在該怎么填呢
同學(xué),你要先進(jìn)行匯算清繳,這個(gè)是系統(tǒng)自帶的
那咋辦 現(xiàn)在匯算清繳來(lái)不及 企業(yè)所得稅今天就要截止了
那你們就按現(xiàn)在賬務(wù)實(shí)際情況來(lái)預(yù)繳