利潤總額填寫11萬,彌補(bǔ)虧損自動出來。

你好老師:我們2021年虧損200,我今年2022年1月份盈利100,那我申報今年第一季度企業(yè)所得稅時彌補(bǔ)以前年度虧損我填寫100,那2022年第一季度申報時,1月份盈利的100還交企業(yè)所得稅嗎。怎么交?請問老師!
老師您好,我們公司去年虧損了40多萬,今年第一季度的虧損了4萬多,現(xiàn)在第二季度盈利了30萬,請問這個企業(yè)所得稅怎么算,
請問老師 我們公司今年1、2季度都虧損,就第三季度盈利,預(yù)計第四季度也虧損,全年累計利潤也是虧損 那我這次申報第三季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
老師好,我們單位去年虧損26萬,今年盈利11,現(xiàn)在報第四季度企業(yè)所得稅?怎么申報正確
老師,去年第四季度有虧損10萬,今年第一季度盈利15萬,第一季度所得稅申報能彌補(bǔ)去年的10萬嗎?,按5萬繳納所得稅?
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實(shí)操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務(wù)狀況啦

