主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
老師,2023年,小規(guī)模開(kāi)普票季度不超30萬(wàn),免征增值稅,請(qǐng)問(wèn)第一季度開(kāi)具專(zhuān)票11萬(wàn),普票35萬(wàn),請(qǐng)問(wèn),是按照全額46萬(wàn)繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度收入未超30萬(wàn),但是開(kāi)有專(zhuān)票,剩下的是普票。季度繳納增值稅的時(shí)候剩下普票不用交稅,該怎么做賬。
老師,小規(guī)模公司有開(kāi)專(zhuān)票和普票,請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票和普票合計(jì)的收入不含稅開(kāi)票金額不超過(guò)季度30萬(wàn),只交開(kāi)專(zhuān)票的增值稅,免開(kāi)普票的增值稅?如果合計(jì)開(kāi)票金額超過(guò)季度30萬(wàn),開(kāi)的普票及專(zhuān)票都要繳增值稅?是嗎
老師好請(qǐng)問(wèn)一下:小規(guī)模納稅人戶,1,2季度普票加專(zhuān)票不滿30,普票沒(méi)有交增值稅,3,4季度普票加專(zhuān)票的總數(shù)是超30的,這個(gè)普票和專(zhuān)票都要交稅,全年總數(shù)超120,那么前面1,2季度的普票要補(bǔ)交增值稅嗎?
老師晚上好!小規(guī)模季度超過(guò)30萬(wàn),普票和專(zhuān)票都做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,下個(gè)季度有紅沖的普票,但是季度不超過(guò)30萬(wàn),我做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,紅沖的普票這個(gè)分錄怎么做?
預(yù)付賬款收不回來(lái)審計(jì)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來(lái),轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來(lái)的,那這新入的股東就會(huì)問(wèn),從他加入后,他可以分到多少利潤(rùn),這個(gè)是怎么算的
老師,零工平臺(tái)收入要繳稅嗎
老師我看了一下電子稅務(wù)局有進(jìn)項(xiàng)票300萬(wàn)左右,不過(guò)之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做記賬憑證,之前會(huì)計(jì)是每個(gè)月報(bào)多少稅,勾選多少進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn),老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我公司在網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)個(gè)稅,有個(gè)員工是以前在這上班,離職了,上個(gè)月又過(guò)來(lái),現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅提示,上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,我這種情況在網(wǎng)頁(yè)版可以處理嗎?
月平均病人人數(shù)如何計(jì)算?
老師你好,是個(gè)商貿(mào)企業(yè),你說(shuō)單位名下的車(chē)買(mǎi)點(diǎn),單位能開(kāi)票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費(fèi),和主營(yíng)沒(méi)關(guān)系,請(qǐng)問(wèn)怎么記賬