你好,你更正之前的匯算清繳嗎?
您好,老師!申報當年工商年報,其中納稅總額包含次年補繳當年的稅款嗎?比如申報2019年工商年報,包含2020年補繳2019年企業(yè)所得稅稅款嗎?這補繳是申報匯算清繳時繳納的
企業(yè)所得稅上年匯算清繳已退款,為啥今年的企業(yè)所得稅還可以一直彌補上年虧損?報表上按利潤總額計提企業(yè)所得稅,但所得稅申報表彌補虧損后就不需要繳納所有,這種情況賬上還需要計提企業(yè)所得稅么?彌補虧損的企業(yè)所得稅需要進行賬務處理嗎?
老師 我想查下2020年企業(yè)所得稅匯算清繳的申報,在電子稅務局里面查不到呢,季度預繳的和各項稅種申報表都能查到,唯獨就是沒有查詢到以前申報的匯算清繳的,我要到哪里查詢呢
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的申報表里面,有個第八大項里面的減去本年累計已繳納的企業(yè)所得稅,這個項,我全年沒有繳納企業(yè)所得稅,就繳納一次是因為做上一年的匯算的時候補交的企業(yè)所得稅,這樣的話,這個里面我要把這個金額填寫進去嗎?
老師,您好!我們公司現(xiàn)在還沒有做所得稅匯算清繳,21年度還有未彌補的虧損,本季度預繳所得稅的時候可以減去21年度未彌補的虧損嗎?還有就是還有多少未彌補的虧損可以補的這個金額怎么去查呢?
老師,我們有個小規(guī)模,然后員工墊付款,比如垃圾袋才30元。然后我用公戶給他報銷可以嗎?但是沒有發(fā)票
老師,我們這個月發(fā)票增額,稅務局要求提供結算依據(jù),我們運輸公司,實際上開的發(fā)票是4月份就運輸了的沙石,但是運輸后要對賬,對好后還要郵寄雙方簽字的運輸結算單,能不能提供啊,會不會說我們延遲納稅,遭罰款啊
我們收對方的承兌匯票 對方去辦理提現(xiàn) 付款比合同少了520元 對方附了一張收據(jù) 蓋了財務章 可以入賬平賬嗎
老師,請問公司購買的裝修石材,應該怎么做賬呢?需要攤銷嗎?
老師 八月十五想發(fā)福利55元 應該怎么做賬比較合適 一般是從工會出還是公司也可以
老師,我們是建筑公司,關于殘疾人保證金,申報表中的“上年在職職工工資總額”是填寫的哪里的數(shù)據(jù)呢?
砂石生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)ABCD四個不同規(guī)格的產(chǎn)品(售價120),同時產(chǎn)生的還有一種副產(chǎn)品石粉(售價25)。假如本月總生產(chǎn)噸數(shù)8400噸(其中石粉400噸),總成本50萬元,如果用副產(chǎn)品成本分配法來分配應該怎么分配呢?
老師,我公司為非房企一般納稅人,公司成立于2020年,現(xiàn)一個在建項目(含土地使用權)整體轉讓給政府,售價580萬,當初取得的土地為1400萬,取得了財政票據(jù),開具普票,按什么類目開具呢?整體按銷售不動產(chǎn),還是說土地和在建工程分開開具發(fā)票
老師,請問公司買的景觀石,是記入在建工程,還是管理費用-綠化,有1萬多,還有一個是鋪在地上的石頭路這種19千多,這個是進在建工程,還是綠化
鐵路電子發(fā)票只寫個人名字未注明公司名字能報銷嗎?
如果不更正的話,直接做到今年按照今年的5%。
目前是自查,稅務讓出自查報告,就是不清楚這個稅率應該是按多少,也沒有具體說是更正還是補
那就是按照自查。當年的。
謝謝老師!
一般納稅人被認定有部分不符合勞務派遣差額的部分,查補增值稅是按照6%對嗎?
你好,還是按照5%就可以,你選擇的差額計稅,36個月是不允許變化的。
那個老師說我們部分業(yè)務不符合差額計稅的條件,那這部分業(yè)務是按照5%開票金額全額-對應的已交稅金補繳增值稅哇?
用直接用你的價稅合計除以1.05乘以5%,按照這個來繳納就是了。