你好,買來車需要交購置稅, 每年需要交一個車船稅, 單位需要交一次印花稅 銷售出去需要交增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅
老師,公司貸款購買一輛34萬的車,會產(chǎn)生哪些稅
老師好,如果老板的車租給公司,每月收800,按年付,怎么交稅呢?都會產(chǎn)生哪些稅呢?
以公司買輛車,會產(chǎn)生哪些稅收啊,后面公司這輛車賣給私人,又會產(chǎn)生哪些稅收啊,專業(yè)的老師回答
公司是一般納稅人,買了一輛車,30萬,取得專票;現(xiàn)在因為特殊原因,這輛車買了不到一個月,要賣給一個個人, 我這個購買的車 是不是要進項票抵扣啊 ,還是說可以簡易征收不抵扣這個車子的票 二手轉(zhuǎn)讓出去也簡易征收稅呢 請專業(yè)老師 指教哈 這里面的稅收 謝謝 專業(yè)老師 請鄒老師回答一下
老師,我們公司名下有輛汽車,現(xiàn)在要賣給股東個人 會產(chǎn)生哪些稅金?
老師您好,麻煩問一下我公司的長投以原入股價轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應(yīng)該怎么做
老師開增值稅發(fā)票過賬計入什么科目?
老師,我們酒店裝修了910萬,也支付了910萬,對方只給我們開450萬發(fā)票,剩下的沒有能力開了,我們起訴對方敗訴,對方已經(jīng)沒有能力開了,我們可以正常入賬做攤銷稅前扣除嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我們送水產(chǎn),可以開普票嗎
老師好,我單位銷售空調(diào),合同簽的價款是含安裝費,但是開票時,設(shè)備是設(shè)備,安轉(zhuǎn)是安裝,可以嗎
老師 工費經(jīng)費是按照工資總額的2%比例繳納,那這個工資總額 是指去年全年的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù),怎么區(qū)數(shù)字的(工資總額)
老師,承兌匯票可以出借嗎?比如借匯票,還現(xiàn)金
建筑公司機械費用一級科目是啥
請問25年匯算清繳前收到25年的發(fā)票,說給24年抵匯算所得稅用,我現(xiàn)在要怎么做賬呢?
董孝斌老師,您那天給我分析,說掛靠項目個人所得稅常用核定征收,算法是開票金額除以 1.09(換算成不含增值稅收入)再乘以核定征收率,咱說的 0.6% 就是當(dāng)?shù)睾硕ǖ谋壤?,這符合規(guī)定,各地這類征收率多在 0.4% 到 1.5% 之間。 這個是有相關(guān)稅務(wù)文件的嗎?
比如說這輛車359800買的時候,怎么算稅?可以算嗎
你好,購置稅按照不含稅的金額乘以10%, 車船稅需要看排量 1、排氣量在1.0升(含)以下的,車船稅是180元; 2、排氣量在1.0升—1.6升(含)之間的,車船稅是360元; 3、排氣量在1.6升—2.0升(含)之間的,車船稅是420元; 4、排氣量在2.0升—2.5升(含)之間的,車船稅是720元; 5、排氣量在2.5升—3.0升(含)之間的,車船稅是1800元; 6、排氣量在3.0升—4.0升(含)之間的,車船稅是3000元; 7、排氣量在4.0升以上的,車船稅是4500元。 地方有差異 印花稅按照不含稅的金額乘以萬分之三,小規(guī)?;蛘咝⌒臀⒗髽I(yè)可以減半。
如果是新能源車子呢
你好,車船稅和購置稅都不需要交。
印花稅還是會繳納哈。那以后賣出去,還得不得繳納增值稅?
對的,是的,需要正常交印花稅,銷售出去需要交增值稅、附加稅,印花稅、所得稅。
比如我5萬賣出去,是不是要繳納50000/1.13*13%*(1+12%) 所得稅是50000/1.13*25%
你是小型微利企業(yè)嗎?如果是的話,你這個2%改成6%,企業(yè)所得稅的利潤在300萬以內(nèi)的25%改成5%。
2% 改成6% 什么意思 我們是小微企業(yè)
12%改成6%附加稅的稅率。
這是怎么算的?
是不是要繳納50000/1.13*13%*(1+6%) 所得稅是利潤*5%
我的意思是6% 是減了50% 是小微企業(yè)的政策嗎; 比如我賣了50000,我直接當(dāng)多了50000的利潤來算 這樣也是合理的哈
第一個是正確的,第二個我沒有看懂你的利潤,看利潤表里面去啊,又不是單獨的交大這一個業(yè)務(wù)。
利潤這個 我們這個是賣給別人的 要去收別人的稅點 所以我肯定這樣算。 如果是公司層面我知道 我肯要算個利潤率
你好 那就看下你處置收益還是損失,如果是處置的收益的話,用儲值的收益乘以5%。
處置的收益乘以5% 小型微利企業(yè)的。