你好; 不認(rèn) 可以走待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅; 可以記入固定資產(chǎn)去 ;次月折舊的

老師你好,我們公司2月買了一輛車,開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)證的發(fā)票不是不能入賬嘛,購(gòu)買固定資產(chǎn)不是當(dāng)月下月計(jì)提嘛,那這樣的情況,我三月份該怎么做,這幾張發(fā)票一直到七月份了都還沒(méi)認(rèn)證
公司之前是小規(guī)模納稅人使用公戶購(gòu)買車輛,已入固定資產(chǎn),如果讓銷售車輛公司開(kāi)具專票,現(xiàn)在升為一般納稅人,這張票據(jù)繳納的增值稅是否可以抵扣?
老師您好!我們是一般納稅人,是增值稅免稅企業(yè),所以不用抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,但比如購(gòu)買固定資產(chǎn)等開(kāi)進(jìn)來(lái)的專用發(fā)票可以不勾選認(rèn)證嗎?
老師,您好,我們是一般納稅人,以公司的名義買了一輛車,請(qǐng)問(wèn)一下入賬為固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)是車的不含稅價(jià)加車輛購(gòu)置稅嗎?
老師,您好,一般納稅人公司購(gòu)買一輛轎車,取得專用發(fā)票一張,如果不認(rèn)證該發(fā)票,固定資產(chǎn)是不是不能入賬呀
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


老師,分錄是借固定資產(chǎn) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款嗎, 等認(rèn)證時(shí)怎么做分錄呢,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的一級(jí)科目是什么呢
對(duì)的; 就是這樣來(lái)寫 ;? ?借進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,這樣做分錄不影響增值稅報(bào)表嗎
你好; 不影響的; 認(rèn)證后 才會(huì)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅在附表里面的??
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額上一級(jí)科目是不是應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅
你好;? 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅??
不在應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額下,直接在應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
你好;對(duì)的;二級(jí)科目哈;? 不是三級(jí)科目? ?
好的,謝謝老師,老師,車折舊幾年呀,殘值率是多少呀
你好; 一般是不低于4年的; 你可以按4年;殘值率一般是在5%? ?
老師,公司還有打印機(jī),辦公椅等,都折舊完了,如果清理,不開(kāi)發(fā)票也可以吧,但是得按未開(kāi)發(fā)票交增值稅是嗎
你好;? 是的; 做無(wú)票收入報(bào)稅即可; 對(duì)的
老師,購(gòu)車交的車輛購(gòu)置稅入什么科目呀
記入固定資產(chǎn)科目去; 和你 購(gòu)車價(jià)款一起記入固定資產(chǎn)借方??
作為固定資產(chǎn)呀,只有這項(xiàng)計(jì)入固定資產(chǎn)是嗎
計(jì)入固定資產(chǎn)里,計(jì)提折舊也包含這個(gè)金額
你好; 記入固定資產(chǎn)去的; 是的; 對(duì)的??
老師,處理這個(gè)固定資產(chǎn)需要交印花稅嗎,如果交怎么計(jì)算呀
你好;? 需要的;? ?比如車輛是? 書(shū)據(jù)轉(zhuǎn)移按萬(wàn)分之五? ?