你好當時分錄怎么做的

請問在小企業(yè)會計準則下,去年有一筆保證金計入了管理費,已經(jīng)所得稅匯算清繳且財報也報了,今年應(yīng)該怎樣調(diào)整,需要去稅務(wù)更改申報嗎,去年收入為0,即使不計入費用也不用交所得稅,如果今年直接借應(yīng)收借管理費用負數(shù),是不是需要多交這部分管理費用的稅,怎么處理好,謝謝
老師:你好!如果是在今年6月份的時候發(fā)現(xiàn)往年賬務(wù)處理有錯:在計提第四季度末所得稅時當時沒有計提,結(jié)果在今年1月份的時候才計提的。但是沒有用到以前年度損益這個科目去過渡,分錄是:借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 ?請問還要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整的話要怎么做分錄?
2022年管理費用預(yù)提多了,我今年想轉(zhuǎn)出來。我賬務(wù)如何處理,計入什么科目,今年所得稅申報時候需要調(diào)整什么嗎
有二十多萬調(diào)整的以前年度損益入費用了,這部分我報企業(yè)所得稅的時候有什么需要填的嗎?還是需要調(diào)整21的所得稅申報?還是直接在22年填?管理費用需要納稅調(diào)增或調(diào)減嗎?
我公司今年收到稅務(wù)稽查的處理決定:要求從2018年起到2022年,分別要確認2018和2019年未確認的兩筆收入收入并計算增值稅,將三年不應(yīng)計提的固定資產(chǎn)折舊調(diào)增應(yīng)納稅所得額,將不應(yīng)計入的管理費用調(diào)增應(yīng)納稅所得額,我在做2022年匯算清繳時應(yīng)該如何填報,還有如何進行賬務(wù)處理?
2月的費用發(fā)票,可以在11月做賬嗎?怎么做
存貨具體指的哪些?請老師列示
我們是賣礦車和高空車的公司,業(yè)務(wù)員提了銷售單,我們負責審核單價,同時怎么在他提的銷售單上做上定金,后期收到了尾款,在這個銷售單上在如何做? 一筆銷售單,我怎么能知道收沒收定金,聯(lián)查上游嗎,兩個銷售單是同一筆定金的話怎么做
老師好,問一下我司的制氧設(shè)備柜放在西藏的某酒店內(nèi)供客人掃碼付費取出使用制氧設(shè)備,我司定期給酒店結(jié)算費用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請問酒店給我司開出的發(fā)票開票項目寫什么?餐飲或者住宿,會議,電費好像都不合適
打車得過路費開不了,報銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?
老師,個體戶想開發(fā)票,怎么操作?現(xiàn)在已經(jīng)點了新辦開業(yè),但是發(fā)票業(yè)務(wù)顯示無權(quán)限
去銀行辦理提取備用金,需要那辦事員身份證還是法人身份證,會不會影響辦事員個人。
在管家婆系統(tǒng)中,收到定金銷售單怎么做預(yù)收款,收到尾款怎么沖預(yù)收款
請問老師,建筑公司給客戶開工程款發(fā)票,之后分包給材料公司和勞務(wù)公司,收到材料和勞務(wù)的發(fā)票,實際就是只收一定比例的管理費,我們不管項目,但是是后來預(yù)繳后,全部稅費出來再扣除后,計算分攤后來給我們進項的材料和勞務(wù)專票,做賬是這樣的,開票時候: 借:應(yīng)收賬款-某客戶(某項目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到材料和勞務(wù)公司進項發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料/勞務(wù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-某公司(某項目) 請問這種做賬對不,另外我預(yù)繳時候是不是就直接按照開票金額為基數(shù),不扣除分包或者其他,謝謝!
2009年之前計提的福利費現(xiàn)在還吊著,應(yīng)該怎么處理?
借:管理費用-暫估費用 貸 :其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
可以把去年的沖掉么?所得稅申報時候有需要特殊調(diào)整的地方嗎
可以 匯算清繳納稅調(diào)增就可以了 納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額