你好當(dāng)時(shí)分錄怎么做的
請(qǐng)問在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,去年有一筆保證金計(jì)入了管理費(fèi),已經(jīng)所得稅匯算清繳且財(cái)報(bào)也報(bào)了,今年應(yīng)該怎樣調(diào)整,需要去稅務(wù)更改申報(bào)嗎,去年收入為0,即使不計(jì)入費(fèi)用也不用交所得稅,如果今年直接借應(yīng)收借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),是不是需要多交這部分管理費(fèi)用的稅,怎么處理好,謝謝
老師:你好!如果是在今年6月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)往年賬務(wù)處理有錯(cuò):在計(jì)提第四季度末所得稅時(shí)當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,結(jié)果在今年1月份的時(shí)候才計(jì)提的。但是沒有用到以前年度損益這個(gè)科目去過渡,分錄是:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ?請(qǐng)問還要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整的話要怎么做分錄?
2022年管理費(fèi)用預(yù)提多了,我今年想轉(zhuǎn)出來。我賬務(wù)如何處理,計(jì)入什么科目,今年所得稅申報(bào)時(shí)候需要調(diào)整什么嗎
有二十多萬調(diào)整的以前年度損益入費(fèi)用了,這部分我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有什么需要填的嗎?還是需要調(diào)整21的所得稅申報(bào)?還是直接在22年填?管理費(fèi)用需要納稅調(diào)增或調(diào)減嗎?
我公司今年收到稅務(wù)稽查的處理決定:要求從2018年起到2022年,分別要確認(rèn)2018和2019年未確認(rèn)的兩筆收入收入并計(jì)算增值稅,將三年不應(yīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊調(diào)增應(yīng)納稅所得額,將不應(yīng)計(jì)入的管理費(fèi)用調(diào)增應(yīng)納稅所得額,我在做2022年匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何填報(bào),還有如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
季度稅是這個(gè)報(bào)的嗎?還是下個(gè)月
請(qǐng)問老師,沒開進(jìn)項(xiàng)只開銷項(xiàng)存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報(bào)無票收入了嗎?
稅法#請(qǐng)問下:公司促銷商品買一送一活動(dòng),比如買一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈(zèng)送的加濕器市場(chǎng)價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎(jiǎng)金包括什么?
請(qǐng)問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開票也無進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請(qǐng)問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
借:管理費(fèi)用-暫估費(fèi)用 貸 :其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
可以把去年的沖掉么?所得稅申報(bào)時(shí)候有需要特殊調(diào)整的地方嗎
可以 匯算清繳納稅調(diào)增就可以了 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額