你的免稅稅額按照多少來的?應該默認的是3%。
老師你好!小規(guī)模納稅人!如果上季度漏報了收入!這種情況怎么處理?是去稅局修改申報表!還是在這個季度直接補報呢?
老師,在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬小規(guī)模納稅人下,增值稅申報表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達起征點銷售額,這兩個是怎么填?季度報下,1種情況是只開普票不超45萬;一種是只開普票超過45萬;一種是開了專票,普票,但合計不超45萬;一種是開了專票,普票合計超了45萬。
老師,小規(guī)模納稅人四季度開普票超45萬了,但有兩份普票次月開紅字發(fā)票了,那這個申報時,是不是按開票金額報稅,那次月紅沖的金額在下個季度不超45萬免稅的情況下怎么處理
老師,一家小規(guī)模納稅人,季度開了2萬多普票,申報時出現(xiàn)這種情況,怎么處理
老師,一家小規(guī)模納稅人,季度開了2萬多普票,申報時出現(xiàn)這種情況,怎么處理
老師您好,我司收到一筆管委會發(fā)的24年促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干扶持政策兌現(xiàn)經(jīng)費,這筆錢我們需要交那些錢
你好 這筆業(yè)務(wù)我沒有任何頭緒 不會做 請您詳細講解一下
老師好,公司是剛剛成立的外貿(mào)型公司,剛剛做了登記及備案?,F(xiàn)在收到了稅務(wù)局如下的通知“為進一步規(guī)范出口企業(yè)預繳申報管理,稅務(wù)總局發(fā)布《國家稅務(wù)總局關(guān)于優(yōu)化企業(yè)所得稅預繳納稅申報有關(guān)事項的公告》(2025年第17號),自2025年10月1日起施行。請您及時查看,確保企稅預繳申報合規(guī)性,感謝您的配合。” 請問老師,這個是不是就是指10月報稅期的企業(yè)所得稅預繳申報表?
什么時候會產(chǎn)生預交增值稅,連鎖藥店業(yè)務(wù)
小微企業(yè)如果業(yè)務(wù)招待費和福利費超過扣除比例,當年利潤是負數(shù),所得稅匯算的時候需要調(diào)增加嗎?
老師,請問下,公司電費發(fā)票,怎么匹配工人工資和商品產(chǎn)量?
老師,分管稅務(wù)那邊通知我們說2022年的企業(yè)所得稅應納稅所得額卡290多萬了,有風險疑點,我們需要從哪些方面來自查呢
如果企業(yè)當年利潤為負數(shù),當年的捐贈支出可以稅前扣除嗎?
公司購入電腦怎么做賬
老師 我公司是勞務(wù)派遣公司一般納稅人小微企業(yè)差額征收,三季度開普票64萬了,今天讓開一張29萬的發(fā)票,發(fā)票還沒開錢已經(jīng)到賬了,是這個季度開合適,還是放到10月份開合適?
它這個是自動帶出來的按1%計算的
按3%就能保存了
你好,不用按照1%的來按照3%的
就按3%填了就行,不用填寫減免稅稅表吧
對的 不需要填寫的