您好,出現(xiàn)什么情況,拍給我看下
老師你好!小規(guī)模納稅人!如果上季度漏報(bào)了收入!這種情況怎么處理?是去稅局修改申報(bào)表!還是在這個(gè)季度直接補(bǔ)報(bào)呢?
老師,在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬(wàn)小規(guī)模納稅人下,增值稅申報(bào)表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,這兩個(gè)是怎么填?季度報(bào)下,1種情況是只開(kāi)普票不超45萬(wàn);一種是只開(kāi)普票超過(guò)45萬(wàn);一種是開(kāi)了專票,普票,但合計(jì)不超45萬(wàn);一種是開(kāi)了專票,普票合計(jì)超了45萬(wàn)。
老師,小規(guī)模納稅人四季度開(kāi)普票超45萬(wàn)了,但有兩份普票次月開(kāi)紅字發(fā)票了,那這個(gè)申報(bào)時(shí),是不是按開(kāi)票金額報(bào)稅,那次月紅沖的金額在下個(gè)季度不超45萬(wàn)免稅的情況下怎么處理
老師,一家小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)了2萬(wàn)多普票,申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這種情況,怎么處理
老師,一家小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)了2萬(wàn)多普票,申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這種情況,怎么處理
老師您好,我司收到一筆管委會(huì)發(fā)的24年促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干扶持政策兌現(xiàn)經(jīng)費(fèi),這筆錢我們需要交那些錢
你好 這筆業(yè)務(wù)我沒(méi)有任何頭緒 不會(huì)做 請(qǐng)您詳細(xì)講解一下
老師好,公司是剛剛成立的外貿(mào)型公司,剛剛做了登記及備案?,F(xiàn)在收到了稅務(wù)局如下的通知“為進(jìn)一步規(guī)范出口企業(yè)預(yù)繳申報(bào)管理,稅務(wù)總局發(fā)布《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于優(yōu)化企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(2025年第17號(hào)),自2025年10月1日起施行。請(qǐng)您及時(shí)查看,確保企稅預(yù)繳申報(bào)合規(guī)性,感謝您的配合?!? 請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)是不是就是指10月報(bào)稅期的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表?
什么時(shí)候會(huì)產(chǎn)生預(yù)交增值稅,連鎖藥店業(yè)務(wù)
小微企業(yè)如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)超過(guò)扣除比例,當(dāng)年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所得稅匯算的時(shí)候需要調(diào)增加嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司電費(fèi)發(fā)票,怎么匹配工人工資和商品產(chǎn)量?
老師,分管稅務(wù)那邊通知我們說(shuō)2022年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額卡290多萬(wàn)了,有風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn),我們需要從哪些方面來(lái)自查呢
如果企業(yè)當(dāng)年利潤(rùn)為負(fù)數(shù),當(dāng)年的捐贈(zèng)支出可以稅前扣除嗎?
公司購(gòu)入電腦怎么做賬
老師 我公司是勞務(wù)派遣公司一般納稅人小微企業(yè)差額征收,三季度開(kāi)普票64萬(wàn)了,今天讓開(kāi)一張29萬(wàn)的發(fā)票,發(fā)票還沒(méi)開(kāi)錢已經(jīng)到賬了,是這個(gè)季度開(kāi)合適,還是放到10月份開(kāi)合適?
就是帶出來(lái)的稅額是按1%計(jì)算出來(lái)的
你直接填在10行,點(diǎn)申報(bào)就可以了
你是不是填錯(cuò)地方了呀
就是在第十行
在第十行的
本期免稅金額是按1%自動(dòng)帶出來(lái)的
這個(gè)表是不是得按3%填稅呢?
不用填減免表,直接點(diǎn)申報(bào)
直接申報(bào)彈出這個(gè)來(lái)了
你不用管,點(diǎn)確定,往下申報(bào)
申報(bào)不成功嘛
就保存不了
不用保存,直接點(diǎn)申報(bào)就可以了
我就是這樣申報(bào)的,能申報(bào)成功
不行嘛,老師
先保存了,才能申報(bào)
那可能每個(gè)地方有差別,我們這邊直接申報(bào)就可以了
那怎么處理呢
明天打當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的電話問(wèn)下,你這個(gè)填法是沒(méi)錯(cuò)的