同學(xué)你好,可以這樣操作的。

用友U8岀問題,固定資產(chǎn)模塊余額不等于總賬固定資產(chǎn)余額?已經(jīng)把1月和2月憑證取消記賬審核,固定資產(chǎn)憑證刪除,然后2023.1.1日登錄系統(tǒng),打開總賬期初余額界面重新結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
用友U8岀問題,固定資產(chǎn)模塊余額不等于總賬固定資產(chǎn)余額?已經(jīng)把1月和2月憑證取消記賬審核,固定資產(chǎn)憑證刪除,然后2023.1.1日登錄系統(tǒng),打開總賬期初余額界面重新結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?老師
用友U8岀問題,固定資產(chǎn)模塊余額不等于總賬固定資產(chǎn)余額?已經(jīng)把1月和2月憑證取消記賬審核,固定資產(chǎn)憑證刪除,然后2023.1.1日登錄系統(tǒng),打開總賬期初余額界面重新結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?老師
多選題 15.在賬務(wù)處理系統(tǒng)中刪除會計(jì)科目,下列說法正確的有( )。 A.會計(jì)科目建立后,不能刪除 B.科目的刪除應(yīng)自下而上進(jìn)行 C.科目輸入余額后,可通過將余額置零后刪除 D.已有發(fā)生額的科目不能馬上刪除 16.工資管理系統(tǒng)傳遞到總賬中的憑證,在總賬中可以進(jìn)行( )操作。 A.修改 B.作廢 C.查詢 D.審核 17.固定資產(chǎn)系統(tǒng)不允許結(jié)賬,可能的原因有( )。 A.本月未提折舊 B.有兩項(xiàng)固定資產(chǎn)增加未制單 C.提取折舊后,又改變了某項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊方法 D.對賬不平 18.UFO報(bào)表管理中,下列( )操作必須在數(shù)據(jù)狀態(tài)下完成。 A.列寬設(shè)置 B.表頁重算 C.關(guān)鍵字錄入 D.單元組合
用友U8,2024年發(fā)現(xiàn)賬做錯,1月反結(jié)賬,然后在2023.12月.31日登錄系統(tǒng),反結(jié)總賬12月,反記賬,反審核,然后修改憑證,固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬,修改好憑證后重新生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證,記賬結(jié)轉(zhuǎn)12月,然后2024.12.31登錄賬套,在期初余額表申結(jié)轉(zhuǎn)下對嗎?
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營,采購,財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點(diǎn),請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報(bào)沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?

