您好,資產(chǎn)和負(fù)責(zé)的金額都是對的,可以倒擠的未分配利潤,其他沒有方法可調(diào)了,所有者權(quán)益只有這個科目可以調(diào)數(shù)
老師,我對匯算清繳有個疑問,如果在2023年調(diào)整了2022年的未分配利潤,那我2022年的資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)該是變的對吧,當(dāng)我匯算清繳時候,應(yīng)該要用這個變掉的資產(chǎn)負(fù)債表吧 是這樣理解嗎 還是說這筆未分配利潤 會在2023年減少
老師,2022年建賬,手工帳,2023年一季度編制財務(wù)報表的時候,資產(chǎn)和負(fù)責(zé)的金額都是對的,但報表不平,問題應(yīng)該是未分配利潤的數(shù)據(jù),我倒擠的未分配利潤,這樣對嗎?
老師,22年匯算已經(jīng)把以前年度虧損都彌補(bǔ)了,二季度也開始交企稅了,但我的二季度財務(wù)報表未分配利潤是負(fù)數(shù),這是怎么回事呀,前會計說這個未分配利潤是歷年累計下來的,我這個資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是不是該為0才對呀
你好,我在做財務(wù)報表的時候,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤的數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表年初余額?利潤表年度余額不符,但是做的數(shù)都是對的,這是什么原因呀?
老師,請問,我去年利潤分配在借方,現(xiàn)在2023年6的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的金額跟我6月的利潤表上的利潤總額金額對不上,差額就是去年利潤分配的那個數(shù)據(jù),這樣對嗎?
老師稅務(wù)局通知有張發(fā)票需要調(diào)增5600元,我更正23年的年報填寫到主表第11行對嗎
老師,我們的注冊資金是1000萬,其中有個股東占股75%,即750萬,實(shí)到742萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)了買股的人以2 57.2267買26%的股份,買股的人和賣股的股東分別還應(yīng)轉(zhuǎn)多少錢入公司補(bǔ)足實(shí)收資本金呀
一個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站,他醫(yī)保部分計提了質(zhì)保金,這個可以計入其他應(yīng)收款借方嗎?
存貨跌價準(zhǔn)備屬于什么科目
老師,我們公司向別的公司借款,應(yīng)該用那個科目
老師你好,請問一下公司成立以來堆積的不良品要怎么處理掉
一個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站,他醫(yī)保部分計提了質(zhì)保金,這個可以計入其他應(yīng)收款借方嗎?
老師,稅務(wù)電話我們說我們附加值低是怎么回事
調(diào)賬①借:其他應(yīng)付款50 貸:應(yīng)付賬款 50②借:其他應(yīng)付款50 借:應(yīng)付賬款 —50 方法①虛增虛減?
老師您好,我單位7月底取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣,這個月對方給開具了紅字發(fā)票,是不是就不用管了
那意思就是這樣做是對的嘛,但我有一個疑問就是未分配利潤倒擠的數(shù)據(jù)怎么跟公式計算出來的數(shù)據(jù)不對呢?上年一年的未分配利潤是-1753.34元 ,但今年第一季度倒擠未分配利潤就是-53373.87元,這個未分配利潤數(shù)據(jù)是怎么來的呢
您好,期末未分配利潤? =期初未分配利潤? ? %2B 本年累計凈利潤? ,擠出來不準(zhǔn)的話,可能哪里有做錯賬了吧
但檢查了其他科目的數(shù)據(jù),都是正確的啊,就是報表不平呢
您好,您的手工賬的科目余額表平不平啊,如果這個平的就是賬沒問題的
余額表是平的啊
您好,余額表是平的,那就不會有錯啊,那您直接抄余額表的未分配利潤也是平的了
這哈對了,公式整錯了
您好,真替您開心,祝您生活工作愉快