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老師稅務(wù)局通知有張發(fā)票需要調(diào)增5600元,我更正23年的年報(bào)填寫(xiě)到主表第11行對(duì)嗎

2025-08-29 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-29 10:48

你好,你能截圖來(lái)看下嗎 所得稅你要先在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填。

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快賬用戶(hù)7934 追問(wèn) 2025-08-29 10:50

老師我說(shuō)錯(cuò)了是調(diào)整明細(xì)表第11行其他對(duì)嗎

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快賬用戶(hù)7934 追問(wèn) 2025-08-29 10:53

老師麻煩您幫忙看看謝謝

老師麻煩您幫忙看看謝謝
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齊紅老師 解答 2025-08-29 10:53

你好,是的。就是這樣了。

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2024-12-03
可以 23年申報(bào)稅務(wù)局的數(shù)據(jù)需要修改。
2024-02-18
同學(xué)您好 虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票涉及增值稅和企業(yè)所得稅 1.增值稅,如果你們抵扣了,在當(dāng)期申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅申報(bào)表的附表二進(jìn)項(xiàng)稅那張表里面填寫(xiě) 2.更正企業(yè)所得稅匯算清繳,就是這張發(fā)票做的費(fèi)用稅務(wù)局不認(rèn)可,需要調(diào)增,在期間費(fèi)用和調(diào)增表里都需要調(diào)整,這樣才能對(duì)上。
2022-01-08
你好,這樣的話(huà)多交的相當(dāng)于已交稅金留底以后就可以。
2021-08-15
同學(xué),你好。招待費(fèi)全部調(diào)增了,你們就不需要修改了
2021-08-19
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