你好,你能截圖來(lái)看下嗎 所得稅你要先在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司2019年項(xiàng)目上有個(gè)租賃成本發(fā)票到19.12.31都沒(méi)有收到,需要納稅調(diào)增,填在更正申報(bào)表中納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪個(gè)行次呢?是第45行,六、其他,第3列調(diào)增金額一欄嗎?謝謝
老師,我7月份報(bào)完增值稅,繳完款后,第二天稅務(wù)局,通知,去年增值稅表四加計(jì)抵減本期發(fā)生額,沒(méi)有填,讓我去稅務(wù)局大廳更正報(bào)表,我去稅務(wù)局大廳,已經(jīng)更正好,現(xiàn)在的問(wèn)題是我繳稅交了29334.78元,,但是因?yàn)楦龍?bào)表,更正后應(yīng)交增值稅是27679.76元, 老師這是我8月16號(hào)的繳費(fèi)明細(xì),現(xiàn)在報(bào)表更正了,增值稅是27679.76元,分錄怎么寫(xiě)呢
發(fā)現(xiàn)2019年收到一張餐飲普通發(fā)票8500元是虛開(kāi)的,記招待費(fèi)里了, 收入是0招待費(fèi)全部調(diào)增了?,F(xiàn)在要進(jìn)行年度納稅申報(bào)表更正 ,應(yīng)該填寫(xiě)A105000哪一行呢?哪一行做虛開(kāi)發(fā)票金額的調(diào)增呢?需要修改
老師,稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_(kāi)的增值稅專(zhuān)票,現(xiàn)在要求更正申報(bào),說(shuō)做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不知道填在報(bào)表哪,還有更正所得稅年報(bào),不知道是在調(diào)增表還是在,還是在期間費(fèi)用中調(diào)減?
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)232年11月有張憑證錯(cuò)了 可以直接反結(jié)賬到11月去更改嗎? 然后再進(jìn)電子稅務(wù)局更正23年的報(bào)表嗎? 還是要怎么操作
老師,代理記賬農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社的賬,主要收購(gòu)銷(xiāo)售玉米小麥,需要管理庫(kù)存嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成金額怎么計(jì)算?
第8題,為什么不考慮企業(yè)所得稅
老師,公司招標(biāo)用的一個(gè)公司,因?yàn)橘~務(wù)往來(lái)有官司,公司賬戶(hù)凍結(jié)了,現(xiàn)在可以換我們另外一家公司收款嗎?
老師,個(gè)人買(mǎi)了外省公司名下的大貨車(chē),沒(méi)有協(xié)議也沒(méi)過(guò)戶(hù)(外省車(chē)過(guò)戶(hù)難),車(chē)輛仍然在原公司名下,但車(chē)已經(jīng)給個(gè)人使用了。那個(gè)人運(yùn)貨給客戶(hù)開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票時(shí),上面寫(xiě)該車(chē)的車(chē)牌號(hào),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,去年收的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,還能紅沖嗎
老師,exw報(bào)關(guān)的,海關(guān)新規(guī)要求報(bào)關(guān)單上虛報(bào)雜費(fèi)金額,但是后期退稅資料貨代提供不了相關(guān)的單據(jù),這個(gè)要怎么處理,后期會(huì)影響退稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有生產(chǎn)出口,又有外購(gòu)直接出口,直接外購(gòu)出口怎么申報(bào)
去年12月份客戶(hù)現(xiàn)金付的貨款,分錄是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,本月客戶(hù)重新對(duì)公轉(zhuǎn)賬,需退還之前現(xiàn)金,分錄如何處理?
老師,員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本按主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不足成了負(fù)數(shù)
老師我說(shuō)錯(cuò)了是調(diào)整明細(xì)表第11行其他對(duì)嗎
老師麻煩您幫忙看看謝謝
你好,是的。就是這樣了。