您好,要是一月份開(kāi)的就沒(méi)啥事
老師,去年收到個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)代扣代繳個(gè)人所得稅款,今年讓對(duì)方去稅務(wù)局把發(fā)票紅沖了,業(yè)務(wù)終止,那還需要補(bǔ)交去年的稅款嗎
你好,小規(guī)模納稅人,2022年11月份開(kāi)了兩張專(zhuān)用發(fā)票,3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來(lái)是要作廢的,忘記作廢了。現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了,本來(lái)想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開(kāi)銷(xiāo)賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么處理。去年專(zhuān)用發(fā)票是3%,今年是1%稅率也不一樣。
老師你好,去年開(kāi)的免稅發(fā)票。今年紅沖我選0稅率提示我小規(guī)模納稅人不能開(kāi)普通免稅發(fā)票。我選0.1稅率就提示我稅額與原先不符,該怎么辦
老師我收到2023年普通發(fā)票開(kāi)的稅率是免稅的能用嗎要人家沖紅也不沖還有代開(kāi)發(fā)票也不去交個(gè)人所得稅
老師,個(gè)體戶去稅務(wù)局代開(kāi)2000多元的普通發(fā)票,增值稅是免的,那個(gè)人所得稅呢是不是也是免得?
請(qǐng)問(wèn):這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請(qǐng)問(wèn):這道題2350-2200=150.購(gòu)買(mǎi)時(shí)5萬(wàn)交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒(méi)到我這里來(lái),所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來(lái)一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
就是今年3月份開(kāi)的
三月份不行,需要退回去重新開(kāi)票
哦老板開(kāi)了就算了 不退讓我做外賬
哦,但是這張發(fā)票還是存在風(fēng)險(xiǎn)的
稅務(wù)系統(tǒng) 監(jiān)管的到嗎
是的,肯定是,畢竟是開(kāi)了發(fā)票要上傳的
哦老師那代開(kāi)的不去申報(bào)個(gè)稅是不是也不能用
對(duì),個(gè)稅必須要交的才行