您好,這個(gè)是屬于的哈
老師管理費(fèi)用里有個(gè)交際應(yīng)酬費(fèi),是不是招待費(fèi)啊
老師,交際應(yīng)酬費(fèi)和招待費(fèi)一樣嗎?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和交際應(yīng)酬費(fèi)有什么不一樣呢
請(qǐng)問(wèn)老師,交際應(yīng)酬費(fèi)是屬于招待費(fèi)嗎
金蝶系統(tǒng)中交際應(yīng)酬費(fèi)就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
并單保函上顯示的收獲人和提單上的收貨人是一樣的嗎
老師,凡是成立一個(gè)經(jīng)銷處,銷售各種產(chǎn)品,性質(zhì)是不是都是個(gè)體工商戶?
老師,7月份申報(bào)已經(jīng)收到的貨款后,貨物并未發(fā)出,是不是要暫估成本?
老師,如果這個(gè)月申報(bào)小規(guī)模的增值稅,要紅沖上次報(bào)稅的未開(kāi)具發(fā)票的金額,未開(kāi)具發(fā)票可以就寫(xiě)該負(fù)數(shù)金額嗎?
樸老師,本題D選項(xiàng)我怎么理解不了呢?D選項(xiàng)說(shuō)的不應(yīng)該長(zhǎng)投權(quán)益法嗎?
物業(yè)會(huì)計(jì)中,哪些可以記入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,哪些需要計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
你好,比如今年的利潤(rùn)是26萬(wàn)。第一季度盈利2.2萬(wàn),已經(jīng)預(yù)交了所得稅0.11。前五年虧損可以彌補(bǔ)利潤(rùn)23.3萬(wàn)。算下來(lái)剛好不交稅。那年底用虧損彌補(bǔ)利潤(rùn)憑證還需要做什么嗎
請(qǐng)問(wèn)下講開(kāi)票的是哪節(jié)課?
老師,您好,我的個(gè)稅申報(bào)是在辦公室里的電腦里面申報(bào)的,我現(xiàn)在,在自己家里想下載個(gè)稅申報(bào)表,顯示要我到稅務(wù)大廳辦理,開(kāi)通客戶端下載功能,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)下載功能,是必須要去稅務(wù)大廳辦理嗎?謝謝
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開(kāi)發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
好的,謝謝
不客氣的,祝您開(kāi)心