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應(yīng)收賬款發(fā)票已經(jīng)開出去,但是錢未收到,應(yīng)該怎么做會計分錄,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)呢

2023-04-15 01:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-15 02:09

同學你好: 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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同學你好: 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2023-04-15
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項稅
2024-04-02
這個做收入的分錄就可以了 庫存也出庫 然后單獨做個表統(tǒng)計
2022-08-19
你好,沒有發(fā)票的正常入賬,計入管理費用。辦公費,然后匯算清繳納稅調(diào)整。
2024-01-22
發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)實際發(fā)生了嗎?如果實際發(fā)生了 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)付款
2021-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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