借銀行存款, 貸其他應(yīng)付款支付出去再做相反的。
老師,我們公司一部分主營業(yè)務(wù)收入直接進(jìn)老板私戶,作為公司的應(yīng)收賬款,老板沒有打回公司賬戶,直接拿去還他的欠款了!因?yàn)橹肮久媾R破產(chǎn),老板都是借親戚朋友的錢給公司員工發(fā)工資的,現(xiàn)盈利就直接還朋友了!那主營業(yè)務(wù)收入進(jìn)私帳,又直接還欠朋友的錢了!我該怎么做分錄?
老板在朋友那開了一張票50000,對方扣除稅款5000后把剩余的錢要轉(zhuǎn)給老板,怎么做內(nèi)賬,主要是進(jìn)項(xiàng)稅額4128(9個點(diǎn))怎么賬務(wù)處理呢?
老師,你好,我們公司有代收代付款50000元,代收時,借 銀行存款50000 貸 其他應(yīng)付款 某某 50000 然后幫他代付了部分款,支付的是他的車輛的保險(xiǎn)費(fèi),這是賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?付給平安保險(xiǎn)公司了
公戶進(jìn)賬20萬,這個款項(xiàng)是老板幫朋友代收A公司的款項(xiàng),扣掉3%后,剩余的全部給到了朋友。這個賬該怎么做?稅務(wù)申報(bào)的時候需要報(bào)收入嗎?如果要報(bào)收入,但是我們沒有對應(yīng)的發(fā)票去沖減該怎么做?怎么做可以補(bǔ)報(bào)收入?
老板幫朋友代收了一張支票款,平進(jìn)平出。應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理
老師,我是一般納稅人運(yùn)輸公司,現(xiàn)在稅務(wù)局更新的系統(tǒng),必須交社保嗎
小規(guī)模,公司實(shí)繳時,是先計(jì)提印花稅對吧老師?會計(jì)分錄是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅嗎?
老師融資租賃會計(jì)分錄怎么做
中級實(shí)務(wù)《所得稅》章節(jié),會計(jì)計(jì)稅基礎(chǔ)是220萬,但稅法角度只讓你抵扣192萬,所以多了得加回來。如何理解這個“多了得加回來”?不是會計(jì)比稅法多,應(yīng)該要減去嗎?
請問公司購買手機(jī),公司用的,票還沒有開回來,怎么入賬?分錄是什么
收到銷售貨款的賬務(wù)處理
老師,我去一家公司前面幾個月的賬沒有做,報(bào)稅是0申報(bào),如果我把賬補(bǔ)了,可以更正前面幾個月的稅嗎?就是說可以重新申報(bào)嗎?公司是小規(guī)模
老師,請問下做的分錄,借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款。后面收到發(fā)票后怎么做分錄呀
物業(yè)會計(jì),5月份開始的金蝶軟件,前物業(yè)走之后欠員工工資,新老板拿出來12萬讓給員工發(fā)工資,我看新公司從金蝶軟件期初庫存現(xiàn)金設(shè)置12萬,固定資產(chǎn)也設(shè)置了12萬,這樣對嗎,因?yàn)?月份是一個會計(jì)做的賬我是7月份接手的
老師您好,跨年收到暫估成本票沖暫估,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款(紅字),重新入賬借:庫存商品,應(yīng)交稅-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付賬款,還需做借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整,庫存貸方數(shù)據(jù),這樣對不
我需要讓對方給你出一個委托書,要不會認(rèn)為你單位的收入。
收到,感謝老師
不用客氣,工作愉快。