借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)、資源稅, 借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅。
老師,請(qǐng)問下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表季度的資產(chǎn)總額怎么填列
老師,請(qǐng)問下,公司對(duì)外投資,取得分紅怎么做分錄和摘要。再者稅務(wù)申報(bào)季和年度企業(yè)所得稅申報(bào)表填寫哪列不會(huì)再次交企業(yè)所得稅,謝謝
您好 我想問下企業(yè)季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)提稅費(fèi)和上交稅費(fèi),還有個(gè)稅計(jì)提和交稅怎么分錄
老師,第一季度的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了。補(bǔ)計(jì)提季度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做。
老師請(qǐng)問一下季度申報(bào)水資源稅和企業(yè)所得稅怎么計(jì)提分錄怎么寫
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
資源稅,和水資源稅是一樣的嗎
你好,那你申報(bào)的這個(gè)里面是不是資源稅的。資源稅包含了很多。有礦產(chǎn)的,也有水的。